Типы документов

Реклама

Партнеры


Постановление администрации Наро-Фоминского муниципального района МО от 15.09.2015 N 1713 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района"



АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2015 г. № 1713

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ НАРО-ФОМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района от 15.09.2015 № 5/82 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района от 11.12.2014 № 970/73 "О бюджете Наро-Фоминского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", постановлением администрации Наро-Фоминского муниципального района от 13.09.2013 № 1520 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Наро-Фоминского муниципального района", руководствуясь Уставом Наро-Фоминского муниципального района, постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу Наро-Фоминского муниципального района "Развитие культуры и туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района", утвержденную постановлением администрации Наро-Фоминского муниципального района от 25.09.2014 № 1616 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Наро-Фоминского муниципального района от 13.10.2014 № 1711, от 08.04.2015 № 435, от 28.04.2015 № 586, от 08.05.2015 № 662 и от 17.06.2015 № 939) (прилагается).
2. Финансовому управлению администрации Наро-Фоминского муниципального района (Чесноковой Н.И.) профинансировать расходы на проведение мероприятий.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Наро-Фоминского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации Наро-Фоминского муниципального района Трофимову Н.Н.

Руководитель администрации
Наро-Фоминского муниципального района
М.А. Бреус





Утверждены
постановлением администрации
Наро-Фоминского муниципального района
Московской области
от 15 сентября 2015 г. № 1713

ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОТ 25.09.2014 № 1616 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОТ 13.10.2014 № 1711, ОТ 08.04.2015 № 435,
ОТ 28.04.2015 № 586, ОТ 08.05.2015 № 662
И ОТ 17.06.2015 № 939)

1. В паспорте муниципальной программы Наро-Фоминского муниципального района "Развитие культуры и туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района" раздел "Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:

"
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
636646,2
130921,4
116889,0
69235,0
155868,4
163732,4
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
596072,8
123560,0
101206,0
63552,0
149973,4
157781,4
Средства бюджета Московской области
38962,2
5750,2
15683,0
5683,0
5895,0
5951,0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
1611,17816
1611,17816
-
-
-
-
".

2. В паспорте муниципальной программы Наро-Фоминского муниципального района "Развитие культуры и туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района", в разделе "Планируемые результаты реализации муниципальной программы" строку "Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальный архив, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период (%)" изложить в следующей редакции:

"
Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальный архив, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период (%)
2,5
6,0
7,0
9,0
10,0
12,0
".

3. В паспорте муниципальной программы Наро-Фоминского муниципального района "Развитие культуры и туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района", в разделе "Планируемые результаты реализации муниципальной программы" строку "Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Московской области (%)" изложить в следующей редакции:

"
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Московской области (%)
64,9
71,7
80,2
100
100
100
".

4. В паспорте муниципальной программы Наро-Фоминского муниципального района "Развитие культуры и туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района", в разделе "Планируемые результаты реализации муниципальной программы" строку "Количество созданных парков культуры и отдыха (единиц)" изложить в следующей редакции:

"
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха
0
0
1
0
0
0
".

5. В паспорте муниципальной программы Наро-Фоминского муниципального района "Развитие культуры и туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района", в разделе "Планируемые результаты реализации муниципальной программы" добавить строку "Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств":

"
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств
3,85
3,85
3,85
4
4,1
4,2
".

6. В паспорте муниципальной программы Наро-Фоминского муниципального района "Развитие культуры и туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района", в разделе "Планируемые результаты реализации муниципальной программы" добавить строку "Количество усадеб, переданных в аренду на условиях восстановления":

"
Количество усадеб, переданных в аренду на условиях восстановления
0
0
1
0
0
0
".

7. В паспорте подпрограммы I "Развитие библиотечного дела и популяризация чтения" раздел "Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:

"
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Развитие культуры и туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Всего
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Всего
23025,6
20592,0
14349,0
37649,4
41799,4
137415,4
В том числе:






Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
22959,0
20592,0
14349,0
37649,4
41799,4
137414,8
Средства бюджета Московской области
66,6




66,6
".

8. В подпрограмме I "Развитие библиотечного дела и популяризация чтения", в разделе № 4 "Планируемые результаты реализации подпрограммы I "Развитие библиотечного дела и популяризация чтения" п. 1 изложить в следующей редакции:

"
1.
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Наро-Фоминского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием
89695,6

Показатель 1.1. Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками Наро-Фоминского муниципального района муниципальных услуг в электронном виде (% по отношению к предыдущему году)
%
50
50
200
150
100
100
".

9. В подпрограмму I "Развитие библиотечного дела и популяризация чтения", в раздел № 6 "Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы I "Развитие библиотечного дела и популяризация чтения" добавить мероприятие 1.4:

"
Мероприятие 1.4. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской области за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек
Средства бюджета Московской области
2015 г. - комплектование книжных фондов
Всего - 66,6 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 66,6 тыс. руб.

".

10. В подпрограмму I "Развитие библиотечного дела и популяризация чтения", в раздел № 7 "Перечень мероприятий подпрограммы I "Развитие библиотечного дела и популяризация чтения" добавить мероприятие 1.4:

"
1.4
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской области за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек
Комплектование книжных фондов
Средства бюджета Московской области
2015-2019 гг.
66,6
66,6




Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная межпосленческая библиотека Наро-Фоминского муниципального района"

".

11. В подпрограмме I "Развитие библиотечного дела и популяризация чтения", в разделе № 7 "Перечень мероприятий подпрограммы I "Развитие библиотечного дела и популяризация чтения" п. 1 изложить в новой редакции:

"
1.
Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Наро-Фоминского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием
Итого
2015-2019 гг.
89695,6
15046,6
15143,0
10551,0
23325,0
25630,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
89695,6
15046,6
15143,0
10551,0
23325,0
25630,0


Средства бюджета Московской области
2015-2019 гг.
66,6
66,6




Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью

".
12. В подпрограмме I "Развитие библиотечного дела и популяризация чтения", в разделе № 7 "Перечень мероприятий подпрограммы I "Развитие библиотечного дела и популяризация чтения" раздел "Всего по подпрограмме I" изложить в новой редакции:

"
Всего по подпрограмме I
Итого
2015-2019 гг.
137415,4
23025,6
20592,0
14349,0
37649,4
41799,4



Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
137348,8
22959,0
20592,0
14349,0
37649,4
41799,4



Средства бюджета Московской области
2015-2019 гг.
66,6
66,6






".

13. В паспорте подпрограммы III "Создание условий для развития культурного и творческого потенциала населения Наро-Фоминского муниципального района" раздел "Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:

"
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам
Развитие культуры и туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Всего
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Всего
71185,0
40698,0
28356,0
71482,0
72930,0
284651,0
В том числе:






Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
71185,0
40698,0
28356,0
71482,0
72930,0
284651,0
Средства бюджета г.п. Наро-Фоминск
-
-
-
-
-
-
".

14. В паспорте подпрограммы III "Создание условий для развития культурного и творческого потенциала населения Наро-Фоминского муниципального района", в разделе "Планируемые результаты реализации муниципальной программы" строку "Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Московской области (%)" изложить в следующей редакции:

"
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Московской области (%)
64,9
71,7
80,2
100
100
100
".

15. В паспорте подпрограммы III "Создание условий для развития культурного и творческого потенциала населения Наро-Фоминского муниципального района", в раздел "Планируемые результаты реализации муниципальной программы" добавить строку "Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств":

"
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств
3,85
3,85
3,85
4
4,1
4,2
".

16. В подпрограмме III "Создание условий для развития культурного и творческого потенциала населения Наро-Фоминского муниципального района", в разделе № 4 "Планируемые результаты реализации подпрограммы III "Создание условий для развития культурного и творческого потенциала населения Наро-Фоминского муниципального района" п. 1 изложить в новой редакции:

"
1.
Задача 1. Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием
272455,0
0,0
Показатель 1.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства (руб.)
руб.
25996,7
29049,3
33955,5
45386,9
49562,5
49562,5
".

17. В подпрограмме III "Создание условий для развития культурного и творческого потенциала населения Наро-Фоминского муниципального района", в разделе № 4 "Планируемые результаты реализации подпрограммы III "Создание условий для развития культурного и творческого потенциала населения Наро-Фоминского муниципального района", в п. 1 показатель 1.2 изложить в новой редакции:

"




Показатель 1.2. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Московской области (%)
%
64,9
71,7
80,2
100
100
100
".

18. В подпрограмме III "Создание условий для развития культурного и творческого потенциала населения Наро-Фоминского муниципального района", в разделе № 4 "Планируемые результаты реализации подпрограммы III "Создание условий для развития культурного и творческого потенциала населения Наро-Фоминского муниципального района", в п. 1 добавить показатель 1.6:

"




Показатель 1.6. Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств
%
3,85
3,85
3,85
4
4,1
4,2
".

19. В подпрограмме III "Создание условий для развития культурного и творческого потенциала населения Наро-Фоминского муниципального района", в разделе № 5 "Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы III "Создание условий для развития культурного и творческого потенциала населения Наро-Фоминского муниципального района" добавить п. 9:

"
9.
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств
Дн = (Н + Ш) / Чср x 100%,

Дн - доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств (процентов);
Н - численность участников в коллективах самодеятельного народного творчества (из формы 7-НК (свод), гр. 50);
Ш - количество учащихся в школах искусств (форма 1-ДМШ);
Чср - среднегодовая численность населения в муниципальном образовании (данные Мособлстата).

По годам сделайте небольшой прирост, который считается реальным
".

20. В подпрограмме III "Создание условий для развития культурного и творческого потенциала населения Наро-Фоминского муниципального района", в разделе № 6 "Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы III "Создание условий для развития культурного и творческого потенциала населения Наро-Фоминского муниципального района" мероприятие 1.1 изложить в новой редакции:

"
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Расчет произведен в соответствии с утвержденными нормативами по оказанию муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий
Всего - 184362,0 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 33200,0 тыс. руб.;
2016 г. - 31436,0 тыс. руб.;
2017 г. - 21904,0 тыс. руб.; 2018 г. - 46582,0 тыс. руб.; 2019 г. - 51240,0 тыс. руб.

".

21. В подпрограмме III "Создание условий для развития культурного и творческого потенциала населения Наро-Фоминского муниципального района", в разделе № 6 "Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы III "Создание условий для развития культурного и творческого потенциала населения Наро-Фоминского муниципального района" мероприятие 1.11 изложить в новой редакции:

"
Мероприятие 1.11. Организация и проведение торжественно-праздничных мероприятий, посвященных Дню Наро-Фоминского муниципального района
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015 г. - расходы по организации и проведению мероприятия;
2016 г. - расходы по организации и проведению мероприятия;
2017 г. - расходы по организации и проведению мероприятия;
2018 г. - расходы по организации и проведению мероприятия;
2019 г. - расходы по организации и проведению мероприятия
Всего - 6199,0 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 937,0 тыс. руб.;
2016 г. - 449,0 тыс. руб.;
2017 г. - 313,0 тыс. руб.;
2018 г. - 2000,0 тыс. руб.;
2019 г. - 2500,0 тыс. руб.

".

22. В подпрограмме III "Создание условий для развития культурного и творческого потенциала населения Наро-Фоминского муниципального района", в разделе № 7 "Перечень мероприятий подпрограммы III "Создание условий для развития культурного и творческого потенциала населения Наро-Фоминского муниципального района" п. 1.1 изложить в новой редакции:

"
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального автономного учреждения культуры "Районный дворец культуры "Звезда" (не позднее одного месяца после официального опубликования бюджета Наро-Фоминского муниципального района на очередной финансовый год).
2. Заключение соглашения с муниципальным автономным учреждением о предоставлении субсидий в I квартале текущего года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
184362,0
33200,0
31436,0
21904,0
46582,0
51240,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное автономное учреждение культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
".

23. В подпрограмме III "Создание условий для развития культурного и творческого потенциала населения Наро-Фоминского муниципального района", в разделе № 7 "Перечень мероприятий подпрограммы III "Создание условий для развития культурного и творческого потенциала населения Наро-Фоминского муниципального района" п. 1.11 изложить в новой редакции:

"
1.11.
Организация и проведение торжественно-праздничных мероприятий, посвященных Дню Наро-Фоминского муниципального района

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
6199,0
937,0
449,0
313,0
2000,0
2500,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, администрация Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное автономное учреждение культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
Организация и проведение торжественно-праздничных мероприятий, посвященных Дню Наро-Фоминского муниципального района
".

24. В подпрограмме III "Создание условий для развития культурного и творческого потенциала населения Наро-Фоминского муниципального района", в разделе № 7 "Перечень мероприятий подпрограммы III "Создание условий для развития культурного и творческого потенциала населения Наро-Фоминского муниципального района" п. 1 изложить в новой редакции:

"
1.
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием
Итого
2015-2019 гг.
272455,0
70575,0
39610,0
27598,0
66662,0
68010,0


Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
272455,0
70575,0
39610,0
27598,0
66662,0
68010,0


Средства бюджета г.п. Наро-Фоминск
2015-2019 гг.
-
-
-
-
-
-


".

25. В подпрограмме III "Создание условий для развития культурного и творческого потенциала населения Наро-Фоминского муниципального района", в разделе № 7 "Перечень мероприятий подпрограммы III "Создание условий для развития культурного и творческого потенциала населения Наро-Фоминского муниципального района" раздел "Всего по подпрограмме III" изложить в новой редакции:

"
Всего по подпрограмме III
Итого
2015-2019 гг.
284651,0
71185,0
40698,0
28356,0
71482,0
72930,0


Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
284651,0
71185,0
40698,0
28356,0
71482,0
72930,0


Средства бюджета г.п. Наро-Фоминск
2015 г.
-
-
-
-
-
-


".

26. В паспорте подпрограммы V "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха Наро-Фоминского муниципального района" раздел "Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:

"
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам
Развитие культуры и туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Всего
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Всего
-
20449,0
313,0
-
-
20762,0
В том числе:






Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
-
10449,0
313,0
-
-
10762,0
Средства бюджета Московской области

10000,0



10000,0
".

27. В паспорте подпрограммы V "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха Наро-Фоминского муниципального района", в разделе "Планируемые результаты реализации муниципальной программы" строку "Количество созданных парков культуры и отдыха (единиц)" изложить в следующей редакции:

"
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха
0
0
1
0
0
0
".

28. В подпрограмме V "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха Наро-Фоминского муниципального района", в разделе № 4 "Планируемые результаты реализации муниципальной программы "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха Наро-Фоминского муниципального района" показатель 1.3 изложить в следующей редакции:

"
3.



Показатель 1.3. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха
единиц
0
0
1
0
0
0
".

29. В подпрограмме V "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха Наро-Фоминского муниципального района", в разделе № 6 "Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы V "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха Наро-Фоминского муниципального района" мероприятие 1.2 изложить в следующей редакции:

"
Мероприятие 1.2. Благоустройство парка в городском поселении Наро-Фоминск
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2016 г. - проведение 1 этапа мероприятий в соответствии с проектом
Всего - 10000,0 тыс. руб.
В том числе:
2016 г. - 10000,0 тыс. руб.

Средства бюджета Московской области
Всего - 10000,0 тыс. руб.
В том числе:
2016 г. - 10000,0 тыс. руб.

".

30. В подпрограмме V "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха Наро-Фоминского муниципального района", в разделе № 7 "Перечень мероприятий подпрограммы V "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха Наро-Фоминского муниципального района" п. 1.2 изложить в следующей редакции:

"
1.2.
Благоустройство парка в городском поселении Наро-Фоминск
1. Разработка проектно-сметной документации. Экспертиза проекта.
2. Проведение 1 этапа мероприятий в соответствии с проектом
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района

10000,0


10000,0



Увеличение уровня фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности и увеличение числа посетителей парков до 25%
Средства бюджета Московской области
2015 г.
10000,0
-
-
10000,0
-
-
-
".

31. В подпрограмме V "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха Наро-Фоминского муниципального района", в разделе № 7 "Перечень мероприятий подпрограммы V "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха Наро-Фоминского муниципального района" п. 1 изложить в следующей редакции:

"
1.
Создание новых парков на территории Наро-Фоминского муниципального района
Итого
2015-2019 гг.
20762,0
-
20449,0
313,0
-
-
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
10762,0
-
10449,0
313,0
-
-
Средства бюджета Московской области

10000,0

10000,0



".

32. В подпрограмме V "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха Наро-Фоминского муниципального района", в разделе № 7 "Перечень мероприятий подпрограммы V "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха Наро-Фоминского муниципального района" раздел "Всего по подпрограмме V" изложить в следующей редакции:
"
Всего по подпрограмме V
Итого
2015-2019 гг.
20762,0
-
20449,0
313,0
-
-


Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
10762,0
-
10449,0
313,0
-
-


Средства Бюджета Московской области
2015-2019 гг.
10000,0
-
10000,0
-
-
-


".

33. В паспорте подпрограммы VI "Развитие архивного дела Наро-Фоминского муниципального района" строку "Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальный архив, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период (%)" изложить в следующей редакции:

"
Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальный архив, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период (%)
2,5
6,0
7,0
9,0
10,0
12,0
".


34. В подпрограмме VI "Развитие архивного дела Наро-Фоминского муниципального района", в разделе № 6 "Планируемые результаты реализации подпрограммы VI" показатель 1.6 "Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальный архив, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период (%)" изложить в следующей редакции:

"




Показатель 1.6. Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальный архив, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период, %
%
2,5
6,0
7,0
9,0
10,0
12,0
".

35. В подпрограмме VI "Развитие архивного дела Наро-Фоминского муниципального района", в разделе № 8 "Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы VI" п. 8.1 "Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы VI "Развитие архивного дела Наро-Фоминского муниципального района" при увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы, на 5%" изложить в следующей редакции:

"
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой (подпрограммой)
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы (подпрограммы)
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования программы (подпрограммы)
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве
2015 год
100
2015 год
100
2015 год
Проведение работ по улучшению физического состояния старых архивных документов
31740,5
2016 год
100
2016 год
100
2016 год
Проведение работ по улучшению физического состояния старых архивных документов
2017 год
100
2017 год
100
2017 год
Проведение работ по улучшению физического состояния старых архивных документов
2018 год
100
2018 год
100
2018 год
Проведение работ по улучшению физического состояния старых архивных документов
2019 год
100
2019 год
100
2019 год
Проведение работ по улучшению физического состояния старых архивных документов
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
2015 год
100
2015 год
100
2015 год
Введение информации в федеральную общеотраслевую базу данных "Архивный фонд" на вновь поступившие архивные фонды
2016 год
100
2016 год
100
2016 год
Введение информации в федеральную общеотраслевую базу данных "Архивный фонд" на вновь поступившие архивные фонды
2017 год
100
2017 год
100
2017 год
Введение информации в федеральную общеотраслевую базу данных "Архивный фонд" на вновь поступившие архивные фонды
2018 год
100
2018 год
100
2018 год
Введение информации в федеральную общеотраслевую базу данных "Архивный фонд" на вновь поступившие архивные фонды
2019 год
100
2019 год
100
2019 год
Введение информации в федеральную общеотраслевую базу данных "Архивный фонд" на вновь поступившие архивные фонды
Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве
2015 год
100
2015 год
100
2015 год
Перевод в электронный вид вновь поступивших на хранение описей дел
2016 год
100
2016 год
100
2016 год
Перевод в электронный вид вновь поступивших на хранение описей дел
2017 год
100
2017 год
100
2017 год
Перевод в электронный вид вновь поступивших на хранение описей дел
2018 год
100
2018 год
100
2018 год
Перевод в электронный вид вновь поступивших на хранение описей дел
2019 год
100
2019 год
100
2019 год
Перевод в электронный вид вновь поступивших на хранение описей дел
Доля единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, от общего количества единиц хранения в муниципальном архиве
2015 год
0,8
2015 год
0,9
2015 год
Проведение работ по сканированию архивных документов
2016 год
1,2
2016 год
1,3
2016 год
Проведение работ по сканированию архивных документов
2017 год
1,5
2017 год
1,6
2017 год
Проведение работ по сканированию архивных документов
2018 год
1,8
2018 год
1,9
2018 год
Проведение работ по сканированию архивных документов
2019 год
2,0
2019 год
2,1
2019 год
Проведение работ по сканированию архивных документов
Доля запросов граждан и организаций, исполненных муниципальным архивом в нормативные сроки, от общего числа исполненных запросов за отчетный период
2015 год
100
2015 год
100
2015 год
Создание каталогов архивных документов в электронном виде для уменьшения сроков выдачи запросов пользователей
2016 год
100
2016 год
100
2016 год
Создание каталогов архивных документов в электронном виде для уменьшения сроков выдачи запросов пользователей
2017 год
100
2017 год
100
2017 год
Создание каталогов архивных документов в электронном виде для уменьшения сроков выдачи запросов пользователей
2018 год
100
2018 год
100
2018 год
Создание каталогов архивных документов в электронном виде для уменьшения сроков выдачи запросов пользователей
2019 год
100
2019 год
100
2019 год
Создание каталогов архивных документов в электронном виде для уменьшения сроков выдачи запросов пользователей
Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальный архив, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период
2015 год
6,0
2015 год
6,3
2015 год
Организация работы в системе защищенного электронного взаимодействия при приеме запросов в электронном виде
2016 год
7,0
2016 год
7,4
2016 год
Организация работы в системе защищенного электронного взаимодействия при приеме запросов в электронном виде
2017 год
9,0
2017 год
9,5
2017 год
Организация работы в системе защищенного электронного взаимодействия при приеме запросов в электронном виде
2018 год
10,0
2018 год
10,5
2018 год
Организация работы в системе защищенного электронного взаимодействия при приеме запросов в электронном виде
2019 год
12,0
2019 год
12,6
2019 год
Организация работы в системе защищенного электронного взаимодействия при приеме запросов в электронном виде
".


36. В подпрограмме VI "Развитие архивного дела Наро-Фоминского муниципального района", в разделе № 8 "Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы VI" п. 8.1 "Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы VI "Развитие архивного дела Наро-Фоминского муниципального района" при уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы, на 5%" изложить в следующей редакции:

"
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой (подпрограммой)
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы (подпрограммы)
Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы (подпрограммы) в случае уменьшения объемов финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы (подпрограммы)
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве
2015 год
100
2015 год
99
2015 год
Не будут производиться работы по улучшению физического состояния старых архивных документов, что приведет к ограничению доступа к документам
28717,6
2016 год
100
2016 год
98
2016 год
Не будут производиться работы по улучшению физического состояния старых архивных документов, что приведет к ограничению доступа к документам
2017 год
100
2017 год
97
2017 год
Не будут производиться работы по улучшению физического состояния старых архивных документов, что приведет к ограничению доступа к документам
2018 год
100
2018 год
96
2018 год
Не будут производиться работы по улучшению физического состояния старых архивных документов, что приведет к ограничению доступа к документам
2019 год
100
2019 год
95
2019 год
Не будут производиться работы по улучшению физического состояния старых архивных документов, что приведет к ограничению доступа к документам
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
2015 год
100
2015 год
99
2015 год
Понизится процент внесенной информации в Федеральную общеотраслевую базу данных "Архивный фонд"
2016 год
100
2016 год
98
2016 год
Понизится процент внесенной информации в Федеральную общеотраслевую базу данных "Архивный фонд"
2017 год
100
2017 год
97
2017 год
Понизится процент внесенной информации в Федеральную общеотраслевую базу данных "Архивный фонд"
2018 год
100
2018 год
96
2018 год
Понизится процент внесенной информации в Федеральную общеотраслевую базу данных "Архивный фонд"
2019 год
100
2019 год
95
2019 год
Понизится процент внесенной информации в Федеральную общеотраслевую базу данных "Архивный фонд"
Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве
2015 год
100
2015 год
99
2015 год
Перевод в электронный вид вновь поступивших на хранение описей дел будет отложен
2016 год
100
2016 год
98
2016 год
Перевод в электронный вид вновь поступивших на хранение описей дел будет отложен
2017 год
100
2017 год
97
2017 год
Перевод в электронный вид вновь поступивших на хранение описей дел будет отложен
2018 год
100
2018 год
96
2018 год
Перевод в электронный вид вновь поступивших на хранение описей дел будет отложен
2019 год
100
2019 год
95
2019 год
Перевод в электронный вид вновь поступивших на хранение описей дел будет отложен
Доля единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, от общего количества единиц хранения в муниципальном архиве
2015 год
0,8
2015 год
0,5
2015 год
На указанную сумму будет снижен объем запланированных работ по сканированию архивных документов
2016 год
1,2
2016 год
0,4
2016 год
На указанную сумму будет снижен объем запланированных работ по сканированию архивных документов
2017 год
1,5
2017 год
0,3
2017 год
На указанную сумму будет снижен объем запланированных работ по сканированию архивных документов
2018 год
1,8
2018 год
0,2
2018 год
На указанную сумму будет снижен объем запланированных работ по сканированию архивных документов
2019 год
2,0
2019 год
0,1
2019 год
На указанную сумму будет снижен объем запланированных работ по сканированию архивных документов
Доля запросов граждан и организаций, исполненных муниципальным архивом в нормативные сроки, от общего числа исполненных запросов за отчетный период
2015 год
100
2015 год
99
2015 год
На указанную сумму будет уменьшен объем работ по созданию каталогов архивных документов в электронном виде, что приведет к увеличению сроков рассмотрения запросов пользователей
2016 год
100
2016 год
98
2016 год
На указанную сумму будет уменьшен объем работ по созданию каталогов архивных документов в электронном виде, что приведет к увеличению сроков рассмотрения запросов пользователей
2017 год
100
2017 год
97
2017 год
На указанную сумму будет уменьшен объем работ по созданию каталогов архивных документов в электронном виде, что приведет к увеличению сроков рассмотрения запросов пользователей
2018 год
100
2018 год
96
2018 год
На указанную сумму будет уменьшен объем работ по созданию каталогов архивных документов в электронном виде, что приведет к увеличению сроков рассмотрения запросов пользователей
2019 год
100
2019 год
95
2019 год
На указанную сумму будет уменьшен объем работ по созданию каталогов архивных документов в электронном виде, что приведет к увеличению сроков рассмотрения запросов пользователей
Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальный архив, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период
2015 год
6,0
2015 год
5,7
2015 год
Организация работы в системе защищенного электронного взаимодействия при приеме запросов в электронном виде будет отложена
2016 год
7,0
2016 год
6,7
2016 год
Организация работы в системе защищенного электронного взаимодействия при приеме запросов в электронном виде будет отложена
2017 год
9,0
2017 год
8,6
2017 год
Организация работы в системе защищенного электронного взаимодействия при приеме запросов в электронном виде будет отложена
2018 год
10,0
2018 год
9,5
2018 год
Организация работы в системе защищенного электронного взаимодействия при приеме запросов в электронном виде будет отложена
2019 год
12,0
2019 год
11,4
2019 год
Организация работы в системе защищенного электронного взаимодействия при приеме запросов в электронном виде будет отложена
".

37. В паспорте подпрограммы VII "Обеспечивающая подпрограмма" раздел "Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам", изложить в следующей редакции:

"
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Развитие культуры и туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Всего
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Всего
21727,178
18830,0
13122,0
22424,0
23103,0
99206,178
В том числе:






Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
20116,0
18830,0
13122,0
22424,0
23103,0
97595,0
Средства бюджета городского поселения Наро-Фоминск
1611,178

-
-
-
1611,178
".

38. В подпрограмме VII "Обеспечивающая подпрограмма", в разделе № 4 "Планируемые результаты реализации подпрограммы VII "Обеспечивающая подпрограмма" п. 1 изложить в новой редакции:

"
1.
Задача 1. Повышение эффективности управления финансами и использования муниципального имущества при реализации муниципальной программы
97595,0
1611,178
Показатель 1.1. Доля обращений граждан, рассмотренных Комитетом без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан, %
%
100
100
100
100
100
100
".

В подпрограмме VII "Обеспечивающая подпрограмма", в разделе № 6 "Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы VII "Обеспечивающая подпрограмма" мероприятие 1.1 изложить в новой редакции:

"
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Од = Зп + МТО + налоги,

где:
Од - обеспечение деятельности;
Зп - заработная плата и начисления;
МТО - материально-техническое обеспечение;
налоги - транспортный налог, налог на имущество
Всего - 438171,0 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 9218,0 тыс. руб.;
2016 г. - 8591,0 тыс. руб.;
2017 г. - 5988 тыс. руб.;
2018 г. - 9945,0 тыс. руб.;
2019 г. - 10075,0 тыс. руб.

".

39. В подпрограмме VII "Обеспечивающая подпрограмма", в разделе № 6 "Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы VII "Обеспечивающая подпрограмма" мероприятие 1.2 изложить в новой редакции:

"
Мероприятие 1.2. Межбюджетные трансферты бюджету Наро-Фоминского муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Средства бюджета городского поселения Наро-Фоминск
Од = Зп + налоги,

где:
Од - обеспечение деятельности;
Зп - заработная плата и начисления
Всего - 1611,178 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 1611,178 тыс. руб.

".

В подпрограмме VII "Обеспечивающая подпрограмма", в разделе № 6 "Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы VII "Обеспечивающая подпрограмма" мероприятие 1.3 изложить в новой редакции:

"
Мероприятие 1.3. Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Од = Зп + МТО + налоги,

где:
Од - обеспечение деятельности;
Зп - заработная плата и начисления;
МТО - материально-техническое обеспечение;
налоги - транспортный налог, налог на имущество
Всего - 53778,0 тыс. руб. В том числе:
2015 г. - 10898,0 тыс. руб.;
2016 г. - 10239,0 тыс. руб.;
2017 г. - 7134,0 тыс. руб.;
2018 г. - 12479,0 тыс. руб.; 2019 г. - 13028,0 тыс. руб.

".

В подпрограмме VII "Обеспечивающая подпрограмма", в разделе № 7 "Перечень мероприятий подпрограммы VII "Обеспечивающая подпрограмма" мероприятие 1.1 изложить в новой редакции:

"
1.1.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение денежным содержанием сотрудников Комитета. Материально-техническое обеспечение деятельности Комитета. Обеспечение уплаты налоговых обязательств и коммунальных платежей Комитета
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
43817,0
9218,0
8591,0
5988,0
9945,0
10075,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
1. Доля обращений граждан, рассмотренных Комитетом без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан - на уровне 100%.
2. Доля нормативных правовых актов, ответов на письма, разработанных Комитетом без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, главы, руководителя Наро-Фоминского муниципального района, первого заместителя (заместителей) руководителя Наро-Фоминского муниципального района, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов - на уровне 100%.
3. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат сотрудникам Комитета от запланированных к выплате - на уровне 100%
".

40. В подпрограмме VII "Обеспечивающая подпрограмма", в разделе № 7 "Перечень мероприятий подпрограммы VII "Обеспечивающая подпрограмма" мероприятие 1.2 изложить в новой редакции:

"
1.2.
Межбюджетные трансферты бюджету Наро-Фоминского муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Средства бюджета городского поселения Наро-Фоминск
2015 г.
1611,178
1611,178
-
-
-
-
-

".

В подпрограмме VII "Обеспечивающая подпрограмма", в разделе № 7 "Перечень мероприятий подпрограммы VII "Обеспечивающая подпрограмма" мероприятие 1.3 изложить в новой редакции:

"
1.3.
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов
Обеспечение денежным содержанием сотрудников Комитета. Материально-техническое обеспечение деятельности Комитета.
Обеспечение уплаты налоговых обязательств и коммунальных платежей Комитета
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
53778,0
10898,0
10239,0
7134,0
12479,0
13028,0
МБУ "Централизованная бухгалтерия сферы культуры, спорта и работы с молодежью"

".

41. В подпрограмме VII "Обеспечивающая подпрограмма", в разделе № 7 "Перечень мероприятий подпрограммы VII "Обеспечивающая подпрограмма" п. 1. изложить в новой редакции:

"
1.
Повышение эффективности управления финансами и использования муниципального имущества при реализации муниципальной программы
Итого
2015-2019 гг.
99206,178
21727,178
18830,0
13122,0
22424,0
23103,0


Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
97595,0
20116,0
18830,0
13122,0
22424,0
23103,0


Средства бюджета поселений
2015 г.
1611,178
1611,178
-
-
-
-


".

42. В подпрограмме VII "Обеспечивающая подпрограмма", в разделе № 7 "Перечень мероприятий подпрограммы VII "Обеспечивающая подпрограмма" раздел "Всего по подпрограмме VII" изложить в новой редакции:

"
Всего по подпрограмме VII
Итого
2015-2019 гг.
99206,178
21727,178
18830,0
13122,0
22424,0
23103,0



Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
97595,0
20116,0
18830,0
13122,0
22424,0
23103,0



Средства бюджета городского поселения Наро-Фоминск
2015-2019 гг.
1611,178
1611,178
-
-
-
-


".


------------------------------------------------------------------