Типы документов

Реклама

Партнеры


Постановление главы г. Климовска МО от 06.07.2015 N 667 "О внесении изменения в постановление главы города Климовска от 15.10.2014 N 883 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Климовск "Предпринимательство" на 2015-2019 годы" "



ГЛАВА ГОРОДА КЛИМОВСКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 2015 г. № 667

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КЛИМОВСКА
ОТ 15.10.2014 № 883 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИМОВСК "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО"
НА 2015-2019 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ГЛАВЫ ГОРОДА КЛИМОВСКА ОТ 17.02.2015 № 104,
ОТ 06.04.2015 № 242)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов города Климовска от 25.06.2015 № 9/7 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов города Климовска от 25.12.2014 № 1/14 "О бюджете муниципального образования "Городской округ Климовск" Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов города Климовска от 12.02.2015 № 11/2, от 17.03.2015 № 3/3, от 22.04.2015 № 1/5), руководствуясь Уставом муниципального образования "Городской округ Климовск" Московской области, постановляю:
1. Внести изменения в постановление главы города Климовска от 15.10.2014 № 883 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Климовск "Предпринимательство" на 2015-2019 годы" (с изменениями, внесенными постановлениями главы города Климовска от 17.02.2015 № 104, от 06.04.2015 № 242) (далее - Постановление), изложив муниципальную программу городского округа Климовск "Предпринимательство" на 2015-2019 годы в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Климовска Шведкова С.В.

Глава города Климовска
В.Н. Иванов





Приложение № 1
к постановлению главы
города Климовска
Московской области
от 6 июля 2015 г. № 667

"Утверждена
постановлением главы
города Климовска
Московской области
от 15 октября 2014 г. № 883

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИМОВСК "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО"
НА 2015-2019 ГОДЫ

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
Предпринимательство
Цель муниципальной программы
Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей городского округа Климовск
Задачи муниципальной программы
1. Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского округа Климовск за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности.
2. Формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего увеличивать приток инвестиций на территорию городского округа Климовск в интересах его устойчивого социально-экономического развития.
3. Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского округа Климовск Московской области посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
4. Развитие конкуренции в городе Климовске через создание необходимых условий для активации деятельности существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих субъектов на рынке города Климовска
Координатор муниципальной программы
Первый заместитель главы администрации города Климовска
Заказчик муниципальной программы
Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска
Сроки реализации муниципальной программы
2015-2019 годы
Перечень подпрограмм
Подпрограмма I "Развитие малого и среднего предпринимательства".
Подпрограмма II "Создание условий для устойчивого экономического развития".
Подпрограмма III "Развитие потребительского рынка, включая кладбища".
Подпрограмма IV "Развитие конкуренции"
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
Средства федерального бюджета
58860,0
10800,0
10800,0
10800,0
12852,0
13608,0
Средства бюджета Московской области
14715,0
2700,0
2700,0
2700,0
3213,0
3402,0
Средства бюджета города Климовска
37033,4
3337,2
8316,3
8689,7
8245,4
8444,8
Внебюджетные источники
193662,4
48640,0
50399,6
30015,2
31515,9
33091,7
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации программы будут достигнуты следующие показатели:
1. Улучшение условий для привлечения инвестиций в экономику.
2. Увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест.
3. Повышение доходов и занятости населения.
4. Повышение качества жизни населения за счет развития социальной и инженерной инфраструктуры, жилищного строительства.
5. Удовлетворение спроса населения на товары и услуги.
6. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и инноваций, на 2,5 процента к началу реализации подпрограммы.
7. Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте предприятий городского округа Климовск Московской области составит 19,5 процента в 2019 году.
8. Увеличение объема инвестиций в основной капитал малых предприятий на 6 процентов к началу реализации подпрограммы (в действующих ценах).
9. Доведение числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку, в 2019 году до 7 единиц.
10. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций городского округа Климовск до 28,8 процента.
11. Увеличение среднемесячной заработной платы работников малых и средних предприятий в городском округе Климовск до 24,5 тыс. рублей.
12. Увеличение количества малых и средних предприятий в городском округе Климовск на 1 тыс. населения до 4,54 единицы.
13. Годовой оборот розничной торговли вырастет в физическом выражении на 113 процентов к уровню 2013 года.
14. Средняя обеспеченность населения площадью торговых объектов составит 1510 кв. м (в базовом 2012 году - 1044,4 кв. м), услугами общественного питания - 33 пос. мест (базовая - 21,5 пос. места), бытовыми услугами - 9,4 рабочего места (базовая - 5,4 рабочего места) на 1000 жителей.
15. Обеспечение и повышение качества обслуживания, создание благоприятных условий для посещения мест захоронения.
16. Снижение доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) до 1,2% (от общего количества проведенных процедур) к концу 2019 года.
17. Снижение доли контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка, до 7,5% (от общего количества контрактов) к концу 2019 года.
18. Увеличение доли экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов до 11% (за исключением несостоявшихся торгов) к концу 2019 года.
19. Снижение доли несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо подана одна заявка (от общего количества процедур), к концу 2019 года.
20. Увеличение количества участников размещения заказа до 5 к концу 2019 года





Приложение № 1
к программе

Паспорт
подпрограммы I "Развитие малого и среднего
предпринимательства" муниципальной программы городского
округа Климовск "Предпринимательство" на 2015-2019 годы

Наименование подпрограммы
Развитие малого и среднего предпринимательства (далее - Подпрограмма I)
Цель Подпрограммы
Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского округа Климовск за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности
Заказчик Подпрограммы
Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска
Задача Подпрограммы
Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику городского округа Климовск Московской области
Сроки реализации Подпрограммы
2015-2019 гг.
Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование Подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Итого
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"
Администрация города Климовска
Всего
14200,0
14200,0
14200,0
16898,0
17892,0
77390,0
В том числе:






Средства федерального бюджета
10800,0
10800,0
10800,0
12852,0
13608,0
58860,0
Средства бюджета Московской области
2700,0
2700,0
2700,0
3213,0
3402,0
14715,0
Средства бюджета города Климовска
700,0
700,0
700,0
833,0
882,0
3815,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Планируемые результаты реализации Подпрограммы
Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и инноваций, на 0,2 процента к началу реализации Подпрограммы;
доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте предприятий городского округа Климовск Московской области составит 19,5 процента в 2019 году;
увеличение объема инвестиций в основной капитал малых предприятий на 5 процентов к началу реализации Подпрограммы (в действующих ценах);
доведение числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку, в 2019 году до 7 единиц;
увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций городского округа Климовск до 28,8 процента;
увеличение среднемесячной заработной платы работников малых и средних предприятий в городском округе Климовск до 24,5 тыс. рублей;
увеличение количества малых и средних предприятий в городском округе Климовск на 1 тыс. населения до 4,54 единицы

1. Характеристика состояния, основные проблемы в сфере
малого и среднего предпринимательства и прогноз развития
ситуации с учетом реализации Подпрограммы

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в экономике городского округа Климовск.
В связи с тем, что отсутствует сплошной учет статистической информации по малым предприятиям и микропредприятиям, в муниципальном образовании ежегодно проводится мониторинг состояния и развития малого и среднего предпринимательства.
По итогам ежегодного мониторинга на 1 января 2015 года количество действующих малых предприятий, микропредприятий и средних предприятий составило 240 единиц, из них: 62 - малые предприятия, 173 - микропредприятия, 5 - средние предприятия. По данным государственной статистики количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей на 26.02.2015 (за 2014 год) составило 1466 единиц.
Ожидается увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 0,2 процента к началу реализации Подпрограммы.
Малое и среднее предпринимательство на предприятиях в городском округе Климовск сконцентрировано в основном в следующих отраслях: торговля - 30,8%, обрабатывающее производство - 21,7%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 19,6%, строительство - 9,1%.
Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) и средних предприятий в 2014 году составил 9510,9 млн. рублей. Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте предприятий составила 19,0 процента. В 2015 году планируется, что оборот малых и средних предприятий достигнет 10337,8 млн. рублей, их доля в общем обороте организаций составит 19,1 процента. Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте предприятий городского округа Климовск составит 19,5 процента в 2019 году.
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах в малом предпринимательстве (включая микропредприятия) в 2014 году составили 145,4 млн. рублей. Планируется увеличение объема инвестиций в основной капитал малых предприятий на 5 процентов к началу реализации Подпрограммы (в действующих ценах).
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства (без работающих у индивидуальных предпринимателей) в 2014 году составила 4507 человек. Соответственно доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила в 2014 году 26,0 процента. Предполагается увеличение данного показателя к концу реализации Подпрограммы до 28,8 процента за счет введения новых рабочих мест на поэтапно вводимых в эксплуатацию объектах для малого бизнеса (магазины, спортивно-оздоровительный комплекс и т.д.) и средних предприятиях.
Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий в 2015 году составила 23,9 тыс. рублей. Планируется увеличение среднемесячной заработной платы работников малых и средних предприятий в городском округе Климовск к концу реализации Подпрограммы до 24,5 тыс. рублей.
На становление и развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Климовск серьезное влияние оказывают существующая в стране экономическая ситуация и связанные с ней общие для городского округа Климовск проблемы:
- отсутствие стартового капитала и средств на развитие предпринимательской деятельности;
- высокие процентные ставки по кредитам, недостаточное применение системы микрофинансирования;
- дефицит нежилых помещений и свободных земельных участков, пригодных для размещения малых предприятий.
Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства, показывает, что существующие проблемы можно решить объединенными усилиями и согласованными действиями самих субъектов малого и среднего предпринимательства, их общественных объединений, органов местного самоуправления. Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля. В числе таких мероприятий:
- совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих программы модернизации производства;
- поддержка социального предпринимательства;
- информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Цель, задача, приоритеты Подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского округа Климовск за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности.
Для достижения указанной цели необходимо выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы I "Развитие малого и среднего предпринимательства" (приложение № 2).
Задача Подпрограммы:
- увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику городского округа Климовск.
Указанная цель соответствует приоритетам социально-экономического развития городского округа Климовск, которые определяют малое и среднее предпринимательство как стимулирующий фактор развития свободной конкурентной экономики, источник создания новых рабочих мест.
Приоритетными направлениями развития малого и среднего предпринимательства городского округа Климовск являются:
- производство и модернизация производства;
- услуги по проведению занятий в детских кружках, студиях и (или) присмотру и уходу за детьми.
Достижение цели и реализация задачи Подпрограммы осуществляется путем выполнения мероприятий.

3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение
мероприятия Подпрограммы

Заказчик Подпрограммы организует текущее управление Подпрограммы и взаимодействие с исполнителями Подпрограммы.
Источники финансирования Подпрограммы - бюджет городского округа, бюджет Московской области, федеральный бюджет.
Получателями средств бюджета являются исполнители мероприятий Подпрограммы, которые обеспечивают их целевое использование и определяют исполнителей работ по мероприятиям.
Исполнители мероприятий Подпрограммы готовят и представляют заказчику муниципальной подпрограммы отчеты о реализации Подпрограммы.
Ответственные за выполнение мероприятий Подпрограммы с учетом данных, представленных исполнителями Подпрограммы:
- формируют прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;
- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы;
- формируют бюджетные заявки и обоснования включения мероприятий Подпрограммы в бюджет на соответствующий финансовый год и несут ответственность за выполнение мероприятий;
- предоставляет заказчику Подпрограммы отчет о реализации мероприятий Подпрограммы по форме и в сроки, установленные Порядком разработки и реализации муниципальных программ.





Приложение № 1
к Подпрограмме I

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ I "РАЗВИТИЕ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации Подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Климовска
Внебюджетные источники
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику городского округа Климовск
27076,0
11604,0
3868,0
0,0
Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций
проценты
102,3
100,5
101,0
101,5
102,0
102,5
Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и производства
единиц
-
-
-
-
-
-
Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий городского округа Климовск
проценты
19,0
19,1
19,2
19,3
19,4
19,5
Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий
проценты
101,1
102,0
103,0
104,0
105,0
106,0
Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку
единиц
1
3
4
5
6
7
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в городском округе Климовск
проценты
26,0
28,0
28,2
28,4
28,6
28,8
Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий в городском округе Климовск
тыс. руб.
23,9
24,1
24,2
24,3
24,4
24,5
Количество малых и средних предприятий в городском округе Климовск на 1 тыс. населения
единиц
4,27
4,32
4,37
4,43
4,49
4,54
Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса
единиц

3
3
3
3
3





Приложение № 2
к Подпрограмме I

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ I "РАЗВИТИЕ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

№ п/п
Мероприятия по реализации Подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Задача 1. Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику городского округа Климовск

Итого
2015-2019
0,0
77390,0
14200,0
14200,0
14200,0
16898,0
17892,0


Средства федерального бюджета
0,0
58860,0
10800,0
10800,0
10800,0
12852,0
13608,0


Средства бюджета Московской области
0,0
14715,0
2700,0
2700,0
2700,0
3213,0
3402,0


Средства бюджета города Климовска
0,0
3815,0
700,0
700,0
700,0
833,0
882,0


Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


1.1
Мероприятие 1. Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства
1. Организационно-технические мероприятия по обеспечению деятельности Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства городского округа Климовск.
2. Актуализация информации, содержащейся в паспорте субъектов малого и среднего предпринимательства города Климовска, по итогам работы за предшествующий год
Итого
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска
Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовска
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Мероприятие 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих программы модернизации производства.
Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
1. Утверждение Положения о конкурсе по отбору заявок на право заключения соглашения о предоставлении субсидий.
2. Проведение конкурса.
3. Заключение соглашения на предоставление субсидии с субъектами малого и среднего предпринимательства - победителями конкурса
Итого
2015-2019
0,0
75210,0
13800,0
13800,0
13800,0
16422,0
17388,0
Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Средства федерального бюджета
0,0
58860, 0
10800,0
10800,0
10800,0
12852,0
13608,0
Средства бюджета Московской области
0,0
14715,0
2700,0
2700,0
2700,0
3213,0
3402,0
Средства бюджета города Климовска
0,0
1635,0
300,0
300,0
300,0
357,0
378,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3
Мероприятие 3. Поддержка социального предпринимательства.
Частичная компенсация затрат субъектам малого предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг в учреждениях клубного типа по проведению занятий в детских кружках, студиях и (или) присмотру и уходу за детьми
1. Утверждение Положения о конкурсе по отбору заявок на право заключения соглашения о предоставлении субсидий.
2. Проведение конкурса.
3. Заключение соглашения на предоставление субсидии с субъектами малого и среднего предпринимательства - победителями конкурса
Итого
2015-2019
0,0
2180,0
400,0
400,0
400,0
476,0
504,0
Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска
Предоставление субсидий МСП
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовска
0,0
2180,0
400,0
400,0
400,0
476,0
504,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4
Мероприятие 4. Ведение Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
Сбор информации о получателях поддержки
Итого
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска
Получение актуализированной информации о получателях поддержки
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовска
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5
Мероприятие 5. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Доведение до представителей МСП актуальной информации через средства массовой информации
Итого
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска
Доведение до представителей МСП актуальной информации через средства массовой информации.
Вовлечение в предпринимательскую деятельность населения городского округа Климовск
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовска
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6
Мероприятие 6. Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства
1. Размещение в средствах массовой информации материалов о малом и среднем предпринимательстве.
2. Организация и проведение семинаров, "круглых столов" для субъектов малого и среднего предпринимательства
Итого
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска
Формирование положительного образа предпринимателя и популяризация роли предпринимательства
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовска
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого по Подпрограмме I
Итого
2015-2019
0,0
77390,0
14200,0
14200,0
14200,0
16898,0
17892,0


Средства федерального бюджета
0,0
58860,0
10800,0
10800,0
10800,0
12852,0
13608,0
Средства бюджета Московской области
0,0
14715,0
2700,0
2700,0
2700,0
3213,0
3402,0
Средства бюджета города Климовска

0,0
3815,0
700,0
700,0
700,0
833,0
882,0
Внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 3
к Подпрограмме I

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ I "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА КЛИМОВСК "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО" НА 2015-2019 ГОДЫ

Наименование показателей (определение)
Единицы измерения
Методика расчета
Исходные материалы
Периодичность предоставления
Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций
проценты
J
   --- x 100%, где:

P

J - количество малых (включая микропредприятия) и средних предприятий, занятых в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций, в текущим году;
P - количество малых (включая микропредприятия) и средних предприятий, занятых в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций, в предыдущем году
Статистические данные по форме 2-МП инновация, Статистический регистр хозяйствующих субъектов

Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий городского округа Климовск
проценты
J
   --- x 100%, где:

P

J - оборот малых (включая микропредприятия) и средних предприятий за отчетный период;
P - общий оборот всех предприятий и организаций в городском округе Климовск
Статистические данные по формам № П1, ПМ, ПМ (микро)

Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий
проценты
J
   --- x 100%, где:

P

J - объем инвестиций в основной капитал малых (включая микропредприятия) предприятий в текущем году;
P - объем инвестиций в основной капитал малых (включая микропредприятия) предприятий в предыдущем году
Статистические данные по формам № ПМ, ПМ (микро)

Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку
единицы
По факту реализации мероприятий Подпрограммы
Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. При расчете используются данные исполнителей мероприятий Подпрограммы

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в городском округе Климовск
проценты
J
   --- x 100%, где:

P

J - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых (включая микропредприятия) и средних предприятий;
P - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в городском округе Климовск
Оценка, расчет на основе статистических данных по формам № ПМ, ПМ (микро), П-4

Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий в городском округе Климовск
тыс. руб.
J
   ---, где:

P

J - фонд заработной платы работников малых (включая микропредприятия) и средних предприятий;
P - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых (включая микропредприятия) и средних предприятий
Оценка, расчет на основе статистических данных по формам № ПМ, ПМ (микро), П-4

Количество малых и средних предприятий в городском округе Климовск на 1 тыс. населения
единицы
C
   --- x 1000, где:

N

C - количество малых (включая микропредприятия) и средних предприятий в городском округе Климовск;
№ - численность постоянного населения городского округа Климовск
Статистические данные по форме, Статистический регистр хозяйствующих субъектов






Приложение № 2
к программе

ПОДПРОГРАММА II
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИМОВСК
"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО" НА 2015-2019 ГОДЫ

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Создание условий для устойчивого экономического развития (далее - Подпрограмма II)
Цель Подпрограммы
Формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего увеличивать приток инвестиций на территорию городского округа Климовск в интересах его устойчивого социально-экономического развития
Заказчик Подпрограммы
Финансово-экономическое управление администрации города Климовска
Задача Подпрограммы
Формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Климовска как территории, привлекательной для инвестирования и ведения бизнеса
Сроки реализации Подпрограммы
2015-2019 годы
Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование Подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
Создание условий для устойчивого экономического развития
Администрация города Климовска
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе:






Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовск
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Планируемые результаты реализации Подпрограммы
1. Улучшение условий для привлечения инвестиций в экономику.
2. Увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест.
3. Повышение доходов и занятости населения.
4. Повышение качества жизни населения за счет развития социальной и инженерной инфраструктуры, жилищного строительства.
5. Удовлетворение спроса населения на товары и услуги

1. Характеристика состояния, основные проблемы
и перспективы их развития в сфере Подпрограммы

Одним из основных направлений социально-экономического развития муниципального образования "Городской округ Климовск" является обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности предприятий городского округа Климовск.
Промышленный комплекс является одним из базовых секторов экономики.
По состоянию на 1 января 2014 г. в городском округе Климовск осуществляют финансово-хозяйственную деятельность 70 организаций по промышленным видам деятельности, 18 из них относятся к крупным и средним организациям.
По крупным и средним организациям промышленных видов деятельности наблюдается положительная динамика объема отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг.
В 2014 году объем отгруженной продукции составил 14103,6 млн. рублей, темп изменения к предыдущему 2013 году - 99,4 процента (14192,4 млн. рублей).
Доля объема продукции собственного производства по крупным и средним организациям в общем объеме отгруженной продукции составила 71,2 процента.
Снижение объема отгруженный товаров собственного производства связано с негативными факторами в открытой экономике.
В связи с нестабильной ситуацией на рынке в плановом периоде объемы отгруженных товаров запланированы на уровне 2014 г.
По обрабатывающим производствам объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг в 2014 году составил 14404,6 млн. рублей, темп изменения - 103,5 процента к предыдущему 2013 году (13922,9 млн. рублей).
В отраслях обрабатывающего производства наблюдается увеличение темпов роста по следующим видам экономической деятельности:
- в производстве резиновых и пластмассовых изделий (DH) - 102 процента (ООО "Народный пластик");
- в производстве продуктов из мяса и птицы, хлеба (DA) - 108 процентов (ООО "Гиперглобус");
- в производстве патрон (DK) - 203,55 процента (филиал ЗАО "Климовский специализированный патронный завод");
- в производстве химической продукции (DG) - 105 процентов (ЗАО "Унихимтек-Графлекс");
- в производстве пластмассовых труб и профилей (DH) - 102 процента (ООО "Климовский трубный завод").
Отмечается по итогам 2014 года увеличение объемов отгруженных товаров собственного производства на предприятиях оборонного комплекса. Это связано с исполнением ранее заключенных контрактов, срок действия которых завершен в 2014 году.
В плановом периоде увеличение в таком объеме не планируется.
В прогнозный период планируется увеличение объемов промышленного производства за счет производства продуктов из мяса; кондитерских изделий, изделий с применением базальтовой изоляции; стеклопакетов; производства искусственного графита и продуктов на основе графита и прочих форм углерода; бытовой химии для автомобилистов; продукции, используемой в целях обороноспособности страны.
Согласно информации, представленной организациями, в прогнозируемом периоде на производственных площадях:
- ООО "МОК-производство" предусмотрен прирост производства пищевых продуктов (кондитерских изделий);
- ООО "Джилекс" - комплектующих для глубоководных насосов;
- ООО "Стилькомплект" - корпусной мебели.
Прогнозируемый рост производства предполагается обеспечить за счет реализации мер по технологической модернизации и технического перевооружения действующих промышленных объектов, привлечения инвестиций в целях создания новых производств и рабочих мест.
Для достижения устойчивых темпов экономического роста необходимо повышать инвестиционную и инновационную активность организаций, расположенных на территории городского округа Климовск.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2014 году составил 1583,97 млн. руб., индекс физического объема - 96,5 процента к предыдущему году.
В структуре источников инвестиций в основной капитал доля привлеченных средств составляет 100 процентов, в значительной мере они осуществляются за счет привлечения средств кредитных организаций и бюджетных средств.
По оценке в 2015 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит 1596,99 млн. рублей и вырастет по сравнению с 2014 годом на 0,8 процента.
Основной вклад в поддержание инвестиционной активности будет обеспечиваться за счет концентрации капиталовложений в обрабатывающие производства, операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, оптовую и розничную торговлю, а также предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
В 2016-2018 годах прогнозируется увеличение объема инвестиций в основной капитал и в 2018 году в условиях второго варианта расчетов индекс физического объема составит 101,5 процента по сравнению с уровнем 2017 года.
На территории городского округа Климовск осуществляют свою деятельность организации с иностранным капиталом, но инвестиции в млн. долл. США отсутствуют.
Инвестиции в основной капитал из местного бюджета в 2014 году составили 29,33 млн. рублей, введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и залом для единоборств.
В 2015 году объем инвестиций в основной капитал из местного бюджета составит 42,67 млн. рублей на строительство 2 детских садов. В прогнозном периоде в 2016 году планируется строительство одного детского сада и объем инвестиций составит 20,4 млн. рублей.
В 2014 году разработана концепция инвестиционного развития муниципального образования "Городской округ Климовск" Московской области (инвестиционный паспорт).

2. Цели и задачи Подпрограммы

Цель - формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего увеличивать приток инвестиций на территорию городского округа Климовск в интересах его устойчивого социально-экономического развития.
Задача - формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Климовска как территории, привлекательной для инвестирования и ведения бизнеса.
Решение задачи Подпрограммы в течение 2015-2019 годов будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении.

3. Порядок взаимодействия ответственного
за выполнение мероприятия Подпрограммы

Ответственный исполнитель Подпрограммы:
1) организует выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы;
2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации Подпрограммы;
3) производит уточнение мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям Подпрограммы в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;
4) разрабатывает и принимает нормативные документы, необходимые для реализации мероприятий.





Приложение № 1
к Подпрограмме II

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ I
"РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации Подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Климовска
Внебюджетные источники
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Климовска как территории, привлекательной для инвестирования и ведения бизнеса




Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет
млн. руб.
1547,83
1596,99
1692,81
1811,31
1956,21
2132,27
В том числе:







Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций, направленных на строительство жилья
млн. руб.
1237,11
1246,99
1252,81
1291,31
1356,21
1452,27
Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств
млн. руб.
49,47
50
90
120
150
180
Инвестиции в основной капитал, направленные на строительство жилья
млн. руб.
261,25
300
350
400
450
500
Количество рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Московской области за предыдущий квартал
единиц
275
279
285
308
334
362
Количество созданных рабочих мест, всего
единиц
21
10
15
20
35
50
Количество созданных рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Московской области за предыдущий квартал
единиц
0
0
0
1
1
1
Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности
% к предыдущему году
107,1
107,1
107,3
107,5
107,7
108
Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям
млн. руб.
2934,2
2934,2
3022,23
3112,9
3206,3
3302,5
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек
рублей
32743,9
34381,2
36444,1
38995,2
42114,8
45483,9
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год
проценты
3,4
4,2
4,1
4,0
4,0
4,0





Приложение № 2
к Подпрограмме II

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ"

№ п/п
Мероприятия по реализации Подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Задача 1. Формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Климовска как территории, привлекательной для инвестирования и ведения бизнеса

Итого
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовск
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Создание и поддержание в актуальном состоянии базы данных о свободных производственных площадках и инвестиционных площадках на территории городского округа Климовск
Формирование реестра инвестиционных площадок городского округа Климовск.
Ежегодное обновление реестра в I квартале года
Итого
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УАГи ЖКХ
Улучшение инвестиционного климата
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовск
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Разработка концепции инвестиционного развития
Поддержание в актуальном состоянии инвестиционного паспорта городского округа Климовск.
Ежегодное обновление реестра в I квартале года
Итого
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УАГи ЖКХ
Улучшение инвестиционного климата
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовск
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Содействие в подборе производственных площадей и земельных участков в соответствии с параметрами инвестиционного проекта
Оказание помощи в подборе площадей.
По факту обращения
Итого
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УАГи ЖКХ
Улучшение инвестиционного климата
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовск
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Участие специалистов администрации города и потенциальных участников инвестиционной деятельности в обучающих семинарах, "круглых столах" и форумах, проводимых Министерством инвестиций и инноваций в области инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций

Итого
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УАГ и ЖКХ, сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи
Улучшение инвестиционного климата
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовск
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Взаимодействие с органами государственной власти в целях включения инвестиционных проектов города в реестр государственных инвестиционных проектов
Оказание помощи инвестору.
По факту обращения
Итого
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УАГи ЖКХ, сектор потребительского рынка
Открытость и доступность информации об инвестиционном климате
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовск
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Размещение на информационном ресурсе муниципального образования "Городской округ Климовск" информации для инвесторов
Размещение информации на официальном сайте города для потенциальных инвесторов.
В течение года
Итого
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УАГи ЖКХ, сектор потребительского рынка
Открытость и доступность информации об инвестиционном климате
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовск
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Информирование бизнес-сообщества об инвестиционном потенциале города, о примерах успешной практики реализации инвестиционных проектов на территории города через средства массовой информации и официальный сайт города
Размещение информации на официальном сайте города для потенциальных инвесторов.
В течение года
Итого
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УАГи ЖКХ, сектор потребительского рынка
Открытость и доступность информации об инвестиционном климате
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовск
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.
Участие муниципального образования "Городской округ Климовск" и организация участия предприятий города в выставочных мероприятиях, организуемых Правительством Московской области
Разработка POST-материалов и подготовка экспозиции для участия в выставках
Итого
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УАГи ЖКХ, сектор потребительского рынка
Открытость и доступность информации об инвестиционном климате
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовск
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9.
Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов муниципального округа "Городской округ Климовск" Московской области
Сбор данных, необходимых для разработки прогноза баланса трудовых ресурсов городского округа Климовск, ежегодно, до 1 октября
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Сектор потребительского рынка

Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовск
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого по Подпрограмме II
Итого
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовск
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 3
к Подпрограмме II

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ II "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИМОВСК "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО"
НА 2015-2019 ГГ.

Наименование показателей (определение)
Единицы измерения
Методика расчета
Исходные материалы
Периодичность предоставления
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет
млн. руб.
Инвестиции (пп. 1, 3, 4), базовое значение показателя взято по итогам освоения инвестиций в основной капитал согласно титульному списку объектов на 2014 год. 2015 г. - в соответствии с титульным списком на 2015 год с учетом 1 варианта прогноза


В том числе:




Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций, направленных на строительства жилья
млн. руб.



Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств
млн. руб.
Рассчитан с учетом инвестиционной стратегии городского округа Климовск на 2015-2020 годы
Статистические данные

Инвестиции в основной капитал, направленные на строительство жилья
млн. руб.



Количество рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Московской области за предыдущий квартал
единиц
Базовое значение состоит из 3 групп предприятий (финансовая деятельность, страхование, производство прочих химических продуктов). В 2014 г. рост сложился за счет увел. численности по группе производства прочих химических продуктов - 112 человек. Рост по годам (14%; 15%; 17%; 17%; 19%)
Статистические данные по форме

Количество созданных рабочих мест, всего
единиц

Прогноз на 2014-2017 годы

Количество созданных рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Московской области за предыдущий квартал
единиц



Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности
% к предыдущему году

Статистические данные по форме

Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям
млн. руб.
Рассчитан от факта роста 2014 года к 2013 г. (8%); последующие годы с темпом роста: 2015 г. - 5%; 2016-2019 гг. - 3%
Статистические данные по форме

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек
рублей

Статистические данные по форме






Приложение № 3
к программе

Паспорт
подпрограммы III "Развитие потребительского рынка,
включая кладбища" муниципальной программы городского
округа Климовск "Предпринимательство" на 2015-2019 годы

Наименование подпрограммы
Развитие потребительского рынка, включая кладбища (далее - Подпрограмма III)
Цель Подпрограммы
Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского округа Климовск Московской области посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Заказчик Подпрограммы
Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска
Задачи Подпрограммы
1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг.
2. Повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании, приобщение к цивилизованному похоронному сервису посредством создания благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения
Сроки реализации Подпрограммы
2015-2019 гг.
Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Итого
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка, включая кладбища"
Администрация города Климовска, КУМИ
Всего
51277,2
58015,9
38004,9
38928,3
40654,5
226880,8
В том числе:






Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовска
2637,2
7616,3
7989,7
7412,4
7562,8
33218,4
Внебюджетные источники
48640,0
50399,6
30015,2
31515,9
33091,7
193662,4
Планируемые результаты Подпрограммы муниципальной программы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации Подпрограммы муниципальной программы)
В результате реализации программы будут достигнуты следующие показатели:
- годовой оборот розничной торговли вырастет в физическом выражении на 113 процентов к уровню 2013 года;
- средняя обеспеченность населения площадью торговых объектов составит 1510 кв. м (в базовом 2012 году - 1044,4 кв. м), услугами общественного питания - 33 пос. мест (базовая - 21,5 пос. места), бытовыми услугами - 9,4 рабочего места (базовая - 5,4 рабочего места) на 1000 жителей;
- обеспечение и повышение качества обслуживания, создание благоприятных условий для посещения мест захоронения

1. Характеристика потребительского рынка и услуг
городского округа Климовск, прогноз развития
ситуации с учетом реализации Подпрограммы III
"Развитие потребительского рынка, включая кладбища"

Потребительский рынок находится в непосредственной зависимости от других рынков, влияет на денежные доходы, платежеспособность населения, регулирует товарно-денежные отношения, способствует конкурентоспособности отечественных товаров и всего рыночного механизма, поэтому создание условий эффективного развития потребительского рынка, совершенствование механизма его регулирования являются одной из важнейших составляющих экономической политики.
Потребительский спрос на товары и услуги определяется уровнем и динамикой доходов населения, распределением населения по доходным группам. Рост уровня и качества жизни в городском округе Климовск Московской области ведет к увеличению покупательской способности населения, возрастанию потребления основных продуктов питания и увеличению покупок непродовольственных товаров. Население больше потребляет физиологически ценные продукты, такие как мясо, молоко, яйцо, овощи, фрукты.
За последние годы на потребительском рынке района произошли значительные экономические и социальные изменения. Сформирована рыночная инфраструктура отрасли, созданы организационные, экономические и правовые условия для дальнейшего развития потребительского рынка на базе частной предпринимательской инициативы, свободного ценообразования, развития конкурентной среды и других факторов рыночной экономики.
В торговле высока конкуренция, предпринимательская и инвестиционная активность.
Потребительский рынок характеризуется устойчивыми ежегодными темпами наращивания объемов продаж. Общий оборот потребительского рынка в 2013 году составил 19716,5 млн. руб., что на 38% больше, чем в 2012 году.
Средний уровень обеспеченности торговыми площадями в городском округе Климовск в 2013 году составил 1044,4 кв. м на 1000 жителей.
Средний уровень обеспеченности услугами общественного питания в 2013 году составил 20,0 посадочного места на 1000 жителей, бытовыми услугами - 5,4 рабочего места на 1000 жителей.
Потребительский рынок играет значительную роль в создании комфортных условий для жизни, работы и отдыха жителей города.
Важнейшими характеристиками общественной эффективности функционирования потребительского рынка являются уровень и динамика потребительских цен. Средняя стоимость потребительской корзины за 9 месяцев 2014 года - 2845,50 руб., что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В связи с прогнозируемыми структурными изменениями в торговле, включая дальнейшее развитие сетевых форм организации торговли, рост количества и удельного веса на потребительском рынке крупных предприятий розничной торговли, возникают проблемы продвижения товаров в розничную сеть города.
Повышение территориальной доступности товаров для потребителей городского округа Климовск Московской области будет достигнуто за счет частичного сохранения и упорядочения размещения нестационарных торговых объектов.
Несмотря на динамичное развитие торговой деятельности на территории городского округа Климовск, сохраняется ряд проблем, которые необходимо решать программными методами, к которым относятся:
- недостаточное количество социально ориентированных несетевых торговых объектов (ввиду недостаточной поддержки данного сектора торговли);
- наличие зон несанкционированной торговли;
- недостаточный профессиональный уровень работников потребительского рынка;
- недостаток инвестиций в инфраструктуру розничной торговли;
- недостаток мероприятий, направленных на популяризацию и повышение престижа профессий работников торговли в целях привлечения постоянного населения городского округа Климовск для работы в сфере потребительского рынка;
- отсутствие нежилых помещений для размещения предприятий торговли и сферы услуг на первых этажах жилых зданий новостроек.
К 2019 году средняя обеспеченность жителей городского округа Климовск площадью торговых объектов должна вырасти не менее чем на 2% к базовому периоду, посадочными местами на объектах общественного питания - на 15%, рабочими местами на объектах бытовых услуг - на 25%.
Повышение территориальной доступности товаров для потребителей городского округа Климовска будет достигнуто также за счет:
- сохранения и упорядочения размещения нестационарных торговых объектов;
- повышения ценовой доступности товаров для социально незащищенных категорий граждан за счет увеличения количества магазинов экономкласса.
Не менее значимой сферой потребительского рынка является индустрия питания.
В результате анализа современного состояния рынка общественного питания города выявлены наиболее значимые проблемы:
- низкий уровень покупательской способности населения;
- недостаточный уровень сервиса;
- недостаток собственных оборотных средств организаций общественного питания, что не позволяет интенсивно развивать материально-техническую базу;
- высокая текучесть кадров, связанная с использованием низко квалифицированных специалистов и невысокой оплатой труда.
Недостаточно развит сегмент по оказанию услуг общественного питания населению с невысоким доходом, отмечается недостаток предприятий индустрии питания, предлагающих продукцию средней ценовой категории.
Бытовое обслуживание населения городского округа Климовск является неотъемлемой частью рынка услуг, представляющего собой важный сектор экономики.
Наибольший удельный вес в структуре объема бытовых услуг традиционно занимают услуги парикмахерских, ремонт и техобслуживание автомототранспортных средств, услуги фотографии.
Предприятия бытового обслуживания имеют слабую материально-техническую базу, что связано с высокой степенью износа базового технического оснащения, отсутствием современного оборудования и передовых технологий. Для дальнейшего развития отрасли необходимо привлечение инвестиций, однако низкий уровень рентабельности предприятий, длительные сроки окупаемости, убыточность большинства предприятий являются вескими причинами отсутствия у потенциальных инвесторов заинтересованности во вложении капитала.
Актуальными проблемами сферы бытового обслуживания населения являются:
- недостаточная инвестиционная и инновационная активность субъектов сферы бытового обслуживания;
- отсутствие заинтересованности субъектов малого предпринимательства в развитии сферы бытового обслуживания ввиду отсутствия экономической привлекательности занятия бизнесом;
- слабая материально-техническая база: отсутствие современного оборудования и новых технологий;
- низкая рентабельность организаций службы быта;
- значительные затраты, связанные с ростом цен на материалы, оборудование, увеличение платы за аренду помещений, коммунальные услуги, страховых взносов в Пенсионный фонд РФ;
- наличие теневого сектора экономики на рынке бытовых услуг, что приводит к отсутствию учета объемов выполненных услуг и созданию недобросовестной конкуренции;
- несовершенство статистического учета оказываемых населению услуг, невозможность в связи с этим получить достоверную информацию о существующем положении дел в сфере бытовых услуг в городе.
Успешное развитие бытового обслуживания населения возможно лишь при наличии благоприятных экономических, правовых и других условий.
Общая численность работающих в сфере потребительского рынка городского округа Климовск, включая предприятия розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания составляет 3960 человек, или 22,2% от общего количества занятых в экономике города.
На территории городского округа Климовск размещено 2 кладбища общей площадью 26,8 га, которые находятся в реестре муниципальной собственности городского округа Климовск.
Выполнение работ по благоустройству существующих муниципальных кладбищ согласно Подпрограмме позволит существенно улучшить качество похоронного обслуживания населения и улучшить состояние мест захоронений в соответствии с действующим законодательством в сфере погребения и похоронного дела.
Повышение качества оказываемых услуг в сфере ритуального обслуживания населения, приобщение к цивилизованному похоронному сервису имеют большое значение в самых различных аспектах социально-экономической и духовной жизни общества. Это особенно актуально сейчас, когда после многих десятилетий забвения вернулось понимание того, что культура похорон - это неотъемлемая часть общей культуры. Каждый человек должен быть уверен, что прах его будет покоиться на кладбище, о достойном содержании которого заботится общество.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы - повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского округа Климовск посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Для достижения указанной цели необходимо выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы III "Развитие потребительского рынка, включая кладбища" (приложение № 2).
Реализация программных мероприятий к 2019 году позволит обеспечить:
- ежегодный прирост торговых площадей в сфере розничной торговли;
- ежегодное увеличение количества объектов общественного питания и прирост посадочных мест;
- ежегодное увеличение количества объектов бытового обслуживания и прирост рабочих мест;
- повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании, приобщение к цивилизованному похоронному сервису посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения, обеспечение исполнения рекомендаций о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002, строгое выполнение санитарных правил и норм "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения" СанПиН 2.1.2882-11.

3. Порядок взаимодействия ответственного
за выполнение мероприятия Подпрограммы

Заказчик Подпрограммы организует текущее управление Подпрограммой и взаимодействие с исполнителями Подпрограммы.
Источники финансирования Подпрограммы - бюджет городского округа, бюджет Московской области, федеральный бюджет.
Получателями средств бюджета являются исполнители мероприятий Подпрограммы, которые обеспечивают их целевое использование и определяют исполнителей работ по мероприятиям.
Исполнители мероприятий Подпрограммы готовят и представляют заказчику муниципальной подпрограммы отчеты о реализации Подпрограммы.
Ответственные за выполнение мероприятий Подпрограммы с учетом данных, представленных исполнителями Подпрограммы:
- формируют прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;
- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы;
- формируют бюджетные заявки и обоснования включения мероприятий Подпрограммы в бюджет на соответствующий финансовый год и несут ответственность за выполнение мероприятий;
- предоставляет заказчику Подпрограммы отчет о реализации мероприятий Подпрограммы по форме и в сроки, установленные Порядком разработки и реализации муниципальных программ.





Приложение № 1
к Подпрограмме III

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ III "РАЗВИТИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, ВКЛЮЧАЯ КЛАДБИЩА" ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИМОВСК "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО"
НА 2014-2019 ГОДЫ

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации Подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Климовска
Внебюджетные источники
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг
0,0
0,0
441,2
129496,0
Количество введенных объектов сети социально-бытовых комплексов "Дом быта"
единиц
0
0
1
1
1
1
Количество организованных мест мобильной торговли "Корзинка"
единиц
0
0
1
1
1
1
Прирост торговых площадей с использованием внебюджетных инвестиций
тыс. кв. м
0,1
0,1
0,2
0,3
0,3
0,3
Обеспеченность населения бытовыми услугами
раб. мест на 1000 человек
5,4
8,8
8,9
9,0
9,2
9,4
Объем инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и бытовых услуг, в том числе в услуги бань по программе
руб.
3500000
3600000
7400000
76000000
7800000
8000000
Обеспеченность услугами общественного питания
пос. мест на 1000 жителей
20
20,5
21,0
22,0
22,5
23,0
2.
Повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании, приобщение к цивилизованному похоронному сервису посредством создания благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения
0,0
0,0
33787,0
0,0
Отклонение от норматива расходов на содержание мест захоронений
%
38
0
0
0
0
0





Приложение № 2
к Подпрограмме III

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ III "РАЗВИТИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, ВКЛЮЧАЯ КЛАДБИЩА"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Задача 1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг

Итого
2015-2019
0,0
194091,6
48720,0
50479,6
30095,2
31608,3
33188,5


Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Средства бюджета города Климовска
0,0
429,2
80,0
80,0
80,0
92,4
96,8


Внебюджетные источники
0,0
193662,4
48640,0
50399,6
30015,2
31515,9
33091,7


1.1
Мероприятие 1. Разработка мер по рациональному размещению объектов потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования
1. Проведение анализа обеспеченности населения муниципального образования площадью торговых объектов, их доступности с учетом специфики застройки, форматов и специализации.
2. Разработка мер по рациональному размещению торговых объектов с учетом проведенного анализа.
3. Информационная поддержка хозяйствующих субъектов, реализующих инвестиционные проекты в сфере развития инфраструктуры оптовой и розничной торговли
Итого
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска
Размещение объектов потребительского рынка и услуг на территории городского округа Климовск с учетом потребности в данных объектах и их доступности
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовска
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Мероприятие 2. Разработка и реализация стратегии развития потребительского рынка и услуг муниципального образования "Городской округ Климовск" Московской области до 2019 года
1. Разработка и утверждение стратегии, 2015 г.
2. Поэтапная реализация положений стратегии, в том числе посредством разработки и принятия соответствующих нормативных актов, 2019 г.
3. Анализ и мониторинг реализации стратегии, 2019 г.
Итого
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Сектор развития предпринимательского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска
Определение приоритетов потребительского рынка и услуг
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовска
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3
Мероприятие 3. Ввод (строительство) новых современных мощностей инфраструктуры потребительского рынка и услуг на территории городского округа Климовск
1. Определение потребностей муниципального образования в количестве и специализации объектов потребительского рынка и услуг.
2. Привлечение инвесторов с целью строительства (реконструкции) объектов потребительского рынка и услуг.
3. Информационная поддержка хозяйствующих субъектов, реализующих инвестиционные проекты в сфере развития инфраструктуры потребительского рынка и услуг
Итого
2015-2019
0,0
193662,4
48640,0
50399,6
30015,2
31515,9
33091,7
Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска
Организация деятельности розничных рынков в соответствии с требованиями законодательства
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовска
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
129054,8
48640,0
50399,6
30015,2
31515,9
33091,7
1.4
Мероприятие 4. Организация и проведение социальных акций для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, социально незащищенных категорий граждан с участием хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка и услуг
Направление в организации, расположенные на территории муниципального образования и осуществляющие деятельность в сфере потребительского рынка и услуг, рекомендательных писем об организации социальных акций для ветеранов Великой Отечественной войны и незащищенных категорий граждан, ежегодно
Итого
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска
Поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовска
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5
Мероприятие 5. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию и повышение престижа профессий работников торговли и услуг в целях привлечения постоянного населения города Климовска для работы в сфере потребительского рынка и услуг
1. Подготовка сопутствующих писем.
2. Привлечение участников чемпионата.
3. Проведение организационных мероприятий.
4. Оплата участия участников в тренингах.
5. Оплата доставки участников до места проведения кубка Губернатора Московской области.
6. Помощь в оказании консультационных услуг специалистов
Итого
2015-2019
0,0
429,2
80,0
80,0
80,0
92,4
96,8
Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска
Популяризация и повышение престижа профессий работников торговли и услуг в целях привлечения постоянного населения города Климовска для работы в сфере потребительского рынка, услуг и общественного питания
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовска
0,0
429,2
80,0
80,0
80,0
92,4
96,8
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.1
Привлечение субъектов МП городского округа Климовск для участия в кубке Губернатора Московской области среди субъектов малого предпринимательства в сфере парикмахерского искусства и декоративной косметики
Итого
2015-2019
0,0
161,1
30,0
30,0
30,0
34,7
36,4
Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска
Популяризация и повышение престижа профессий работников торговли и услуг в целях привлечения постоянного населения города Климовска для работы в сфере потреб. рынка и услуг
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовска
0,0
161,1
30,0
30,0
30,0
34,7
36,4
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.2
Привлечение для участия среди субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области по кулинарному искусству на кубок Губернатора Московской области
Итого
2015-2019
0,0
107,0
20,0
20,0
20,0
23,0
24,0
Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовск
Популяризация и повышение престижа профессий работников торговли и услуг в целях привлечения постоянного населения г. Климовска для работы в сфере общественного питания
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовска
0,0
107,0
20,0
20,0
20,0
23,0
24,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.3
Проведение смотра-конкурса на лучшее художественное оформление крупных, средних и малых предприятий городского округа Климовск к Новому году и Рождеству Христову
1. Разработка проекта распоряжения главы города Климовска о проведении смотра-конкурса на лучшее художественное оформление крупных, средних и малых предприятий городского округа Климовск к Новому году и Рождеству Христову.
2. Подготовка сопутствующих писем.
3. Подведение итогов.
4. Награждение победителей
Итого
2015-2019
0,0
161,1
30,0
30,0
30,0
34,7
36,4
Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска
Привлечение организаций города к городским мероприятиям
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовска
0,0
161,1
30,0
30,0
30,0
34,7
36,4
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6
Мероприятие 6. Мониторинг антитеррористической защищенности объектов потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования "Городской округ Климовск" Московской области
1. Ведение реестра паспортов антитеррористической защищенности, постоянно.
2. Формирование отчетов по результатам мониторинга, ежеквартально
Итого
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска
Обеспечение антитеррористической безопасности потребителей
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовска
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7
Мероприятие 7. Консультативная помощь для предпринимателей по вопросам защиты прав потребителей, соблюдения правил торгового и иных видов обслуживания потребителей
Размещение на официальном сайте администрации городского округа Климовск, в газете "Местные вести", в сети Интернет информации по вопросам, связанным с защитой прав потребителей, соблюдением правил торгового и иных видов обслуживания потребителей
Итого
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Сектор развития предпринимательства, потребительского рынка, промышленности, транспорта и связи администрации города Климовска
Повышение уровня обслуживания потребителей
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовска
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Задача 2. Повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании, приобщение к цивилизованному похоронному сервису посредством создания благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения

Итого
2015-2019
3094,0
32789,2
2557,2
7536,3
7909,7
7320,0
7466,0


Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Средства бюджета города Климовска
3094,0
32789,2
2557,2
7536,3
7909,7
7320,0
7466,0


Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


2.1
Мероприятие 1. Выполнение работ по содержанию, благоустройству и обваловке, вырубке сухостойных деревьев, ремонту существующего ограждения на территории городских кладбищ, расположенных по адресу: Московская область, город Климовск, городское кладбище вблизи деревни Сергеевка, городское кладбище, улица Садовая
Проведение летних и зимних работ по содержанию мест захоронения, текущий и капитальный ремонт основных фондов мест захоронения Проведение работ по ограждению/обваловке территории кладбища с целью соблюдения норм, установленных п. 2.7 части II СанПиН 2.1.2882-11
Итого
2015-2019
2542,0
29864,1
1882,1
7036,3
7409,7
6720,0
6816,0
МКУ "Ритуал-Климовск"
Обеспечение и повышение качества обслуживания, создание благоприятных условий для посещения мест захоронений
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовска
2542,0
29864,1
1882,1
7036,3
7409,7
6720,0
6816,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2
Мероприятие 2. Содержание воинских захоронений и мемориалов "Вечный огонь"
Проведение летних и зимних работ, текущего, капитального и косметического ремонта воинских захоронений и мемориалов "Вечный огонь"
Итого
2015-2019
0,0
2645,0
395,0
500,0
500,0
600,0
650,0
МКУ "Ритуал-Климовск"
Обеспечение надлежащего состояния воинских захоронений и мемориалов
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовска
0,0
2645,0
395,0
500,0
500,0
600,0
650,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3
Мероприятие 3. Прочие работы по приведению в порядок территории кладбищ
Проведение инвентаризации на кладбище вблизи деревни Сергеевка
Итого
2015-2019
0,0
280,1
280,1
0,0
0,0
0,0
0,0
МКУ "Ритуал-Климовск"
Обеспечение надлежащего состояния воинских захоронений и мемориалов
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовска
0,0
280,1
280,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого по Подпрограмме III
Итого
2015-2019
3094,0
226880,8
51277,2
58015,9
38004,9
38928,3
40654,5


Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовска
3094,0
33218,4
2637,2
7616,3
7989,7
7412,4
7562,8
Внебюджетные источники
0,0
193662,4
48640,0
50399,6
30015,2
31515,9
33091,7





Приложение № 3
к Подпрограмме III

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ III "РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, ВКЛЮЧАЯ
КЛАДБИЩА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КЛИМОВСК "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО" НА 2015-2019 ГГ.

Наименование показателей (определение)
Единицы измерения
Методика расчета
Исходные материалы
Периодичность предоставления
Обеспеченность населения площадью торговых объектов
кв. м на 1000 человек
S
   --- x 1000, где:

N

S - площади торговых объектов предприятий розничной торговли муниципального образования;
№ - численность постоянного населения муниципального образования
Служба государственной статистики (статистические данные по форме)

Обеспеченность населения бытовыми услугами
раб. мест на 1000 человек
C
   --- x 1000, где:

N

C - количество рабочих мест на предприятиях бытовых услуг в муниципальном образовании;
№ - численность постоянного населения муниципального образования
Служба государственной статистики

Объем инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и бытовых услуг, в том числе в услуги бань по программе
руб.
S x C, где:

S = (S - S ) - прирост торговых
1 2
площадей с использованием инвестиций;
S - площадь торговых объектов
1
предприятий розничной торговли
в муниципальном образовании
в отчетном периоде;
S - площадь торговых объектов
2
предприятий розничной торговли
в муниципальном образовании
в предыдущем периоде;
C - стоимость 1 кв. м
Служба государственной статистики (статистические данные по форме)

Обеспеченность услугами общественного питания
пос. мест на 1000 жителей
S
   --- x 1000, где:

N

S - количество посадочных мест на предприятиях общественного питания в муниципальном образовании;
№ - численность постоянного населения муниципального образования
Служба государственной статистики (статистические данные по форме)

Отклонение от норматива расходов на содержание мест захоронений
%
S
   --- x 1000, где:

N

S - средства, заложенные в бюджет муниципального образования на содержание мест захоронения;
№ - норматив расхода на содержание мест захоронения







Приложение № 4
к программе

Паспорт
подпрограммы IV "Развитие конкуренции" муниципальной
программы городского округа Климовск "Предпринимательство"
на 2015-2019 годы

Наименование подпрограммы
Развитие конкуренции (далее - Подпрограмма IV)
Цель Подпрограммы
Развитие конкуренции в городе Климовске через создание необходимых условий для активации деятельности существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих субъектов на рынке города Климовска
Заказчик Подпрограммы
МКУ "Специализированная служба закупок города Климовска"
Задачи Подпрограммы
Развитие сферы муниципальных закупок и внедрение Стандарта развития конкуренции на территории города Климовска
Сроки реализации Подпрограммы
2015-2019 годы
Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование Подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
Подпрограмма "Развитие конкуренции"
Администрация города Климовска
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе:






Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовск
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Планируемые результаты реализации Подпрограммы
Снижение доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) до 1,2% (от общего количества проведенных процедур) к концу 2019 года.
Снижение доли контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка, до 7,5% (от общего количества контрактов) к концу 2019 года.
Увеличение доли экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов до 11% (за исключением несостоявшихся торгов) к концу 2019 года.
Снижение доли несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо подана одна заявка (от общего количества процедур), к концу 2019 года.
Увеличение количества участников размещения заказа до 5 к концу 2019 года

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
подпрограммы IV, в том числе формулировка основных проблем

На территории города Климовска Московской области осуществляют свою деятельность 52 муниципальных заказчика, осуществляющих свою деятельность в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - № 44-ФЗ), а также 7 муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений в рамках Федерального закона от 18.06.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
В целях централизации закупок для муниципальных нужд города Климовска создан уполномоченный орган на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений города Климовска.
Функции уполномоченного органа осуществляет муниципальное казенное учреждение "Специализированная служба закупок города Климовска".
В перечень заказчиков города Климовска, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для которых осуществляет уполномоченный орган, вошли 52 организации города.
В соответствии с № 44-ФЗ в целях осуществления контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города Климовска, повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок, функциями контроля наделен отдел внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Климовска.
Актуальность роли муниципальных закупок в городе Климовске, выполняющих не только задачи по обеспечению муниципальных нужд, но и обеспечивающих социально-экономическое развитие муниципального образования. Вопрос сокращения издержек весьма актуален для системы муниципального управления города. Одним из эффективных способов снижения издержек является проведение конкурсных закупок товаров, работ и услуг. Конкурсный принцип поставок позволяет производить закупки по оптимальным рыночным ценам при условии наличия конкуренции на рынке данного товара или услуги.
Проблема формирования эффективной системы муниципальных закупок стала особенно актуальной в связи с устойчивой тенденцией роста объема расходов на муниципальные закупки, увеличения их доли в муниципальном бюджете. Система муниципальных закупок продукции, работ и услуг для муниципальных нужд является важным фактором влияния муниципального образования на муниципальную экономику.

2. Цель Подпрограммы

Цель Подпрограммы - развитие конкуренции в городе Климовске через создание необходимых условий для активации деятельности существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих субъектов на рынке города Климовска.
Для достижения указанной цели необходимо выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы IV "Развитие конкуренции" (приложение № 2).

3. Порядок взаимодействия ответственного
за выполнение мероприятия Подпрограммы

Заказчик Подпрограммы организует текущее управление Подпрограммы и взаимодействие с исполнителями Подпрограммы.
Исполнители мероприятий Подпрограммы готовят и представляют заказчику муниципальной подпрограммы отчеты о реализации Подпрограммы.
Ответственные за выполнение мероприятий Подпрограммы с учетом данных, представленных исполнителями Подпрограммы:
- формируют прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;
- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией Подпрограммы;
- предоставляет заказчику Подпрограммы отчет о реализации мероприятий Подпрограммы по форме и в сроки, установленные Порядком разработки и реализации муниципальных программ.





Приложение № 1
к Подпрограмме IV

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ IV
"РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИМОВСК "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО"
НА 2015-2019 ГГ.

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации Подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Климовск
Внебюджетные источники
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Развитие сферы муниципальных закупок и внедрение Стандарта развития конкуренции на территории города Климовска
0,0
0,0
0,0
0,0
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества проведенных процедур)
проценты
5,7
1,4
1,3
1,2
1,2
1,2
Доля контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (от общего количества контрактов)
проценты
21,5
9
8,5
8
7,8
7,5
Доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов (за исключением несостоявшихся торгов)
проценты
7,8
7,8
8
9
10
11
Доля несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо подана одна заявка (от общего количества процедур)
проценты
28
24
22
20
18
16
Увеличение количества участников размещения заказа
количество участников в одной процедуре
1,7
4
4,1
4,5
4,7
5





Приложение № 2
к Подпрограмме IV

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ IV "РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИМОВСК
"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО" НА 2015-2019 ГГ.

№ п/п
Мероприятия по реализации Подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) *
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Развитие сферы муниципальных закупок и внедрение Стандарта развития конкуренции на территории города Климовска

Итого
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Средства бюджета города Климовск
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


1.1.
Определение уполномоченного органа по развитию конкуренции в муниципальном образовании
Разработка нормативно-правовых документов. В течение 2015 года
Итого
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МКУ "Специализированная служба закупок города Климовска"
Постановление главы города Климовска о создании уполномоченного органа и о порядке его функционирования
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовск
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Создание рабочей группы по развитию конкуренции в муниципальном образовании. В состав рабочей группы должны входить:
- руководители или заместители руководителей уполномоченного органа по развитию конкуренции;
- представители общественных организаций;
- представители потребителей товаров и услуг;
- иные участники
Разработка нормативно-правовых документов. В течение 2015 года.
Итого
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МКУ "Специализированная служба закупок города Климовска"
Постановление главы города Климовска о создании рабочей группы по развитию конкуренции в муниципальном образовании и о регламенте ее действий
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовск
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Утверждение перечня приоритетных и социально значимых рынков для развития конкуренции в муниципальном образовании
Разработка нормативно-правовых документов. Ежегодно
Итого
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МКУ "Специализированная служба закупок города Климовска"
Утвержденный перечень приоритетных и социально значимых рынков для развития конкуренции в муниципальном образовании
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовск
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по развитию конкуренции в муниципальном образовании
Разработка нормативно-правовых документов. В течение 2015 года
Итого
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МКУ "Специализированная служба закупок города Климовска"
План мероприятий (дорожной карты) по развитию конкуренции в муниципальном образовании
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовск
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг муниципального образования
Анализ состоявшихся торгов. Ежеквартально в течение 2015-2019 гг.
Итого
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МКУ "Специализированная служба закупок города Климовска"
Формирование отчетности по итогам мониторинга
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовск
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по развитию конкуренции в муниципальном образовании
Размещение планов закупок, планов-графиков закупок и отчетов о поставленных товарах (работах, услугах) в единой информационной системе. На постоянной основе, в течение 2015-2019 гг.
Итого
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МКУ "Специализированная служба закупок города Климовска"
Информированность субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг с целью привлечения дополнительных участников закупки
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовск
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого по Подпрограмме IV
Итого
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города Климовск
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 3
к Подпрограмме IV

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ IV "РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИМОВСК "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО"
НА 2015-2019 ГГ.

Наименование показателей (определение)
Единицы измерения
Методика расчета
Исходные материалы
Периодичность предоставления
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества проведенных процедур)
проценты
J
   --- x 100%, где:

P

J - количество обоснованных, частично обоснованных жалоб в ФАС России;
P - общее количество проведенных процедур
Отчеты, предоставляемые заказчиком. Мониторинг информации в Реестре жалоб ФАС России на официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов
Ежеквартально
Доля контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (от общего количества контрактов)
проценты
KN
   --- x 100%, где:

K

K№ - количество контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка;
K - общее количество контрактов
Отчеты, предоставляемые заказчиком
Ежеквартально
Доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов (за исключением несостоявшихся торгов)
проценты
ST - SK
   ------- x 100%, где:

ST

ST - общая сумма объявленных торгов (за исключением несостоявшихся торгов);
SK - общая сумма контрактов, заключенных в результате проведения торгов (за исключением несостоявшихся торгов)
Отчеты, предоставляемые заказчиком
Ежеквартально
Доля несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок либо подана одна заявка (от общего количества процедур)
проценты
NT
   --- x 100%, где:

P

NT - количество несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок либо подана одна заявка;
P - общее количество проведенных процедур
Отчеты, предоставляемые заказчиком
Ежеквартально
Увеличение количества участников размещения заказа
количество участников в одной процедуре
SU
   --- x 100%, где:

P

U - количество участников в одной процедуре;
SU - суммарное количество участников в проведенных процедурах;
P - общее количество проведенных процедур
Отчеты, предоставляемые заказчиком
Ежеквартально
".


------------------------------------------------------------------