Типы документов

Реклама

Партнеры


Постановление администрации Наро-Фоминского муниципального района МО от 30.06.2015 N 1007 "О внесении изменений в муниципальную программу "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Наро-Фоминского муниципального района" на 2015-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Наро-Фоминского муниципального района от 25.09.2014 N 1622"



АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2015 г. № 1007

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "СОДЕРЖАНИЕ
И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАРО-ФОМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" НА 2015-2019 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОТ 25.09.2014 № 1622

В целях приведения муниципальной программы "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Наро-Фоминского муниципального района" на 2015-2019 годы, утвержденной постановлением администрации Наро-Фоминского муниципального района от 25.09.2014 № 1622, в соответствие с решением Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района от 19.06.2015 № 4/80 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района от 11.12.2014 № 970/73 "О бюджете Наро-Фоминского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 664/38 "Об утверждении государственной программы Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Московской области на 2014-2018 годы", постановлением администрации Наро-Фоминского муниципального района от 13.09.2013 № 1520 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Наро-Фоминского муниципального района", Уставом Наро-Фоминского муниципального района, постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Наро-Фоминского муниципального района" на 2015-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Наро-Фоминского муниципального района от 25.09.2014 № 1622 (с изменениями, внесенными от 09.04.2015 № 439), изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Наро-Фоминского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Наро-Фоминского муниципального района С.Г. Савченко.

И.о. руководителя администрации
Наро-Фоминского муниципального района
Р.Л. Шамнэ





Утверждена
постановлением администрации
Наро-Фоминского муниципального района
Московской области
от 30 июня 2015 г. № 1007

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СОДЕРЖАНИЕ
И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАРО-ФОМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" НА 2015-2019 ГОДЫ

Паспорт
муниципальной программы Наро-Фоминского муниципального
района "Содержание и развитие жилищно-коммунального
хозяйства Наро-Фоминского муниципального района"
на 2015-2019 годы

Наименование муниципальной программы
Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Наро-Фоминского муниципального района (далее - Программа)
Цели муниципальной программы
Обеспечение комфортных условий проживания населения, повышение качества и условий жизни на территории Наро-Фоминского муниципального района
Задачи муниципальной программы
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры;
повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;
создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды путем нормативного содержания объектов благоустройства и парков городского поселения Наро-Фоминск;
благоустройство внутриквартальных дорог в городском поселении Наро-Фоминск;
ремонт и обустройство объектов для проведения досуга населения во дворах и на детских игровых и спортивных площадках;
содержание и обустройство площадей, содержание и ремонт колодцев, обустройство мест сбора ТБО;
строительство, содержание и ремонт мостов городского поселения Наро-Фоминск;
приобретение техники для нужд коммунального хозяйства;
обеспечение деятельности Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского муниципального района;
устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов Наро-Фоминского муниципального района
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Администрация Наро-Фоминского муниципального района
Координатор муниципальной программы
Заместитель руководителя администрации Наро-Фоминского муниципального района С.Г. Савченко
Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы в целом
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского муниципального района
Сроки реализации муниципальной программы
2015-2019 годы
Перечень подпрограмм
Подпрограмма I "Развитие коммунальной инфраструктуры Наро-Фоминского муниципального района".
Подпрограмма II "Организация благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск, а также сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в городском поселении Наро-Фоминск и сельских поселениях Наро-Фоминского муниципального района".
Подпрограмма III "Обеспечивающая подпрограмма".
Подпрограмма IV "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Наро-Фоминского муниципального района"
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Итого
1448332,97
877455,97
156584,0
152466,0
147069,0
114758,0
Средства бюджета Московской области
319519,97
80297,97
57905,0
60439,0
60439,0
60439,0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
132643,00
44774,00
25393,0
17692,0
27092,0
17692,0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
245889,00
236621,00
9268,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
750281,00
515763,00
64018,0
74335,0
59538,0
36627,0
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла, процент
22,8
20,5
18,0
17,0
17,0
17,0
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, процент
31,7
70,0
75,0
85,0
90,0
90,0
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, процент
0,0
1,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод, процент
18,0
25,0
30,0
30,0
30,0
30,0
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы, процент
83,3
66,7
100,0
100,0
100,0
100,0
Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду, процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения, ед.
379
260
250
240
230
220
Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения, процент
7,3
7,8
8,0
8,5
8,8
9,0
Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, процент
78,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Количество установленных и замененных урн, ед.
35
30
32
34
36
38
Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, ед.
1
29
29
29
29
29
Площадь обустроенных газонов и цветников, кв. м
1100
1100
1100
1100
1200
1200
Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора
1
4
2
2
1
0
Количество обустроенных контейнерных площадок (на придомовых территориях), ед.
5
6
6
7
7
8
Количество отремонтированных мостов, ед.
1
1
2
2
2
2
Количество приобретенной техники, ед.
0
7
0
0
0
0
Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан, процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков реализации поручений, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов, процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате, процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Доля выплаченных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего объема начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, обратившимся в Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, имеющим право на субсидию, процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы"
37
69
51
51
51
51

Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Наро-Фоминского муниципального района" разработана с целью обеспечения комфортных условий проживания населения, повышения качества и условий жизни на территории Наро-Фоминского муниципального района.
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства уже прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы системы платы за коммунальные услуги, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального хозяйства. Тем не менее, конечные цели реформы - обеспечение нормативного качества коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение ее энергоэффективности, оптимизация затрат на производство и транспортировку коммунальных ресурсов - на сегодняшний день не достигнуты.
Изношенная система коммунальной инфраструктуры Наро-Фоминского муниципального района не позволяет обеспечивать выполнение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность.
Причинами износа оборудования являются сверхнормативные сроки его эксплуатации без проведения регламентных работ, что обусловлено недостаточным финансированием.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:
- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;
- обеспечить более рациональное использование ресурсов.
Минимальная необходимость в средствах на частичное восстановление и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры на 5 лет составляет 93,1 млн. рублей.
Одной из приоритетных задач является повышение качества условий проживания населения в жилищном фонде на территории Наро-Фоминского муниципального района. В настоящее время порядка трети жилых многоквартирных домов нуждаются в проведении капитального ремонта. На основании передаваемых полномочий Наро-Фоминскому муниципальному району на 2015 год в соответствии с действующим законодательством, муниципальной программой предусмотрены средства на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных в городском поселении Наро-Фоминск и сельских поселениях Атепцевское, Веселевское, Волченковское, Ташировское Наро-Фоминского муниципального района.
Программно-целевой метод в решении вопросов благоустройства позволит обеспечить комплексный подход к формированию комфортных условий проживания граждан в городском поселении Наро-Фоминск.
Благоустройство территории - это ежедневная работа по улучшению ландшафтно-архитектурной среды и ее поддержанию в надлежащем состоянии.
Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего состояния коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Наро-Фоминского муниципального района.

Цели и задачи муниципальной программы

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Наро-Фоминского муниципального района" разработана с целью обеспечения комфортных условий проживания населения, повышения качества и условий жизни на территории Наро-Фоминского муниципального района.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
модернизация систем коммунальной инфраструктуры;
повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;
создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды путем нормативного содержания объектов благоустройства и парков городского поселения Наро-Фоминск;
благоустройство внутриквартальных дорог городского поселения Наро-Фоминск;
организация досуга населения во дворах на детских игровых и спортивных площадках городского поселения Наро-Фоминск;
содержание и обустройство площадей, содержание и ремонт колодцев, обустройство мест сбора ТБО;
строительство, содержание и ремонт мостов городского поселения Наро-Фоминск;
приобретение техники для нужд коммунального хозяйства;
устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов Наро-Фоминского муниципального района;
обеспечение деятельности Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского муниципального района.
Указанные задачи являются необходимыми и достаточными для достижения цели.

Перечень и краткое описание подпрограмм
муниципальной программы

Масштабность и сложность решаемых в рамках муниципальной программы проблем обуславливает необходимость выделения в ее рамках четырех подпрограмм:
подпрограмма I "Развитие коммунальной инфраструктуры Наро-Фоминского муниципального района";
подпрограмма II "Организация благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск, а также сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в городском поселении Наро-Фоминск и сельских поселениях Наро-Фоминского муниципального района";
подпрограмма III "Обеспечивающая подпрограмма";
подпрограмма IV "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов".
Подпрограмма I "Развитие коммунальной инфраструктуры Наро-Фоминского муниципального района" направлена на поддержание в нормативном состоянии систем коммунальной инфраструктуры, их модернизацию для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования.
Для достижения цели в подпрограмме предусмотрены мероприятия, направленные на решение задачи по модернизации и повышению надежности систем коммунальной инфраструктуры.
Мероприятия подпрограммы I направлены на дальнейшее развитие систем и объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципальной собственности.
Мероприятия предусматривают реконструкцию котельных, строительство станций водоподготовки, замену оборудования по очистке сточных вод на очистных сооружениях.
Подпрограмма II "Организация благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск, а также сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в городском поселении Наро-Фоминск и сельских поселениях Наро-Фоминского муниципального района" направлена на выполнение задач по благоустройству территории городского поселения Наро-Фоминск, а также организацию очистки территории Наро-Фоминского муниципального района.
Для достижения цели в подпрограмме необходимо решение следующих задач:
создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды путем нормативного содержания объектов благоустройства и парков городского поселения Наро-Фоминск;
благоустройство внутриквартальных дорог;
организация досуга населения во дворах, на детских игровых и спортивных площадках городского поселения Наро-Фоминск;
содержание и обустройство площадей, содержание и ремонт колодцев, обустройство мест сбора ТБО;
строительство, содержание и ремонт мостов;
приобретение техники для нужд коммунального хозяйства.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить эффективность использования бюджетных средств в сфере благоустройства.
Мероприятия подпрограммы включают:
установку и замену парковых урн;
обустройство газонов и цветников;
озеленение территорий;
обеспеченность обустроенными дворовыми территориями;
обустройство контейнерных площадок и мест сбора ТБО и мусора вдоль дорог;
строительство, содержание и ремонт мостов;
приобретение техники для нужд коммунального хозяйства.
Целью подпрограммы III "Обеспечивающая подпрограмма" является повышение эффективности деятельности Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского муниципального района в отношении реализации полномочий по решению вопросов местного значения в сферах ЖКХ, дорожной деятельности, организации ритуальных услуг, а также государственных полномочий, переданных в установленном законом порядке, полномочий местного самоуправления по заключенным соглашениям с поселениями района.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить эффективность использования бюджетных средств.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
обеспечение деятельности Комитета по ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского муниципального района;
предоставление гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Целями подпрограммы IV "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов" являются улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах и организация проведения капитального ремонта. Для достижения целей в подпрограмме предусмотрены мероприятия, направленные на решение задачи по устранению физического износа общего имущества многоквартирных домов. Мероприятия подпрограммы предполагают выполнение капитального ремонта многоквартирных домов.





ПОДПРОГРАММА I
"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАРО-ФОМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" НА 2015-2019 ГОДЫ

Паспорт
подпрограммы I "Развитие коммунальной инфраструктуры
Наро-Фоминского муниципального района" на 2015-2019 годы

Наименование подпрограммы
Развитие коммунальной инфраструктуры Наро-Фоминского муниципального района (далее - Подпрограмма I)
Цели Подпрограммы
Поддержание в нормативном состоянии систем коммунальной инфраструктуры, их модернизация для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования
Ответственные за выполнение мероприятий Подпрограммы
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского муниципального района
Задачи Подпрограммы
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры;
повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры
Сроки реализации Подпрограммы
2015-2019 годы
Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование Подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Итого
Подпрограмма "Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры Наро-Фоминского муниципального района"
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского муниципального района
Всего
682241,97
56018,0
66335,0
60738,0
28227,0
893559,97
В том числе:






Средства бюджета Московской области
25237,97
0,00
0,00
0,00
0,00
25237,97
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
8077,00
0
0
9400
0
17477,0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
141164,0
0
0
0
0
141164,0
Внебюджетные источники
507763,00
56018,0
66335,0
51338,0
28227,0
709681,0
Планируемые результаты реализации Подпрограммы I
По результатам реализации мероприятий Подпрограммы планируется:
снижение удельного веса потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла с 22,8% до 17,0%;
увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, с 31,7% до 90,0%;
увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, до 3,0%;
увеличение доли заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30% к 2017 году;
доведение доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы, до 100 процентов;
доведение доли лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой, до 100% в 2015 году;
сохранение на уровне 100% показателя готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Наро-Фоминского муниципального района к осенне-зимнему периоду;
снижение числа аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения до 220 ед.;
увеличение доли собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения до 9 процентов;
доведение до 100% доли разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

Общая характеристика проблем коммунальной инфраструктуры
и мероприятий Подпрограммы I

Основной целью Подпрограммы I является модернизация систем коммунальной инфраструктуры для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования.
По состоянию на начало 2014 года теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории района обеспечивают 80 котельных, из которых 66 являются муниципальной собственностью, эксплуатируется 219,9 км тепловых сетей. Теплоснабжающими предприятиями являются ООО "НТЭК" и ООО "Верея-тепло".
Устойчивое централизованное водоснабжение населения питьевой водой из муниципальных источников в Наро-Фоминском муниципальном районе обеспечивает МУП "Водоканал". На балансе предприятия 49 ВЗУ, 277 км водопроводных сетей, 38 КНС, 25 очистных сооружений, более 224 км канализационных сетей.
Ресурсоснабжающими организациями ежегодно выполняются плановые капитальные ремонты эксплуатируемого оборудования в нормативные сроки.
К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения, который составляет на начало 2014 года свыше 60 процентов. Изношенная система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.
При степени износа оборудования, превышающего в среднем 60-65 процентов, непроизводительные потери энергоресурсов увеличиваются до 15-20 процентов, возрастает количество сбоев и аварийных ситуаций. Средства организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также бюджетные средства направляются не на строительство и реконструкцию систем коммунальной инфраструктуры, а на ремонтные работы, включая аварийно-восстановительные. В свою очередь, это будет являться постоянным источником роста расходов на производство коммунальных услуг и тарифов для населения.
Ежегодное увеличение тарифов на услуги ресурсоснабжающих организаций района, наличие при этом аварийных ситуаций в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения свидетельствуют о том, что система коммунального комплекса района нуждается в оптимизации расходов при производстве и предоставлении потребителям коммунальных услуг, а также в повышении энергоэффективности и надежности используемого оборудования.
Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связано с острой нехваткой инвестиций. Это является следствием отставания принятия системных и комплексных мер по формированию механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность данной сферы.
Финансовое обеспечение процессов модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Московской области исключительно за счет бюджетных средств является недостаточно эффективным и способствует вытеснению частных инвестиций с рынка жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, возможные объемы бюджетных инвестиций ограничены.
Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых в коммунальный сектор, и повышение эффективности инвестиционных отраслевых проектов могут быть достигнуты на основе формирования инструментов и практики долгосрочного финансового обеспечения мероприятий по модернизации и развитию системы коммунальной инфраструктуры частными инвесторами с учетом целевых показателей надежности и качества предоставляемых коммунальных ресурсов.
Мероприятиями Подпрограммы, в числе прочих, предусмотрены следующие основные мероприятия:
Разработан проект реконструкции котельной № 43 в микрорайоне Кантемировский г. Наро-Фоминск с увеличением ее мощности до 38,7 Гкал/ч. Реконструкция данной котельной позволит переключить на нее все гражданские объекты в микрорайоне. Выполнены работы 1 этапа по разработке проекта реконструкции тепловых магистральных сетей микрорайона.
Подготовлено техническое задание на проектирование реконструкции котельной № 5 по ул. Калинина в г. Наро-Фоминск, обеспечивающей теплоснабжение районной больницы № 1. Данная мощность котельной рассчитана с учетом проектируемых потребностей строящегося гемодиализного центра и перинатального центра.
В соответствии с генеральной схемой теплоснабжения г. Апрелевка проведены подготовительные работы по строительству новой котельной для замещения существующей котельной № 15 по ул. Ленина, не отвечающей современным требованиям. В связи с перегрузкой газопровода-связки от ГРС Селятино "Газпром Трансгаз Москва" отказал в разрешении использования газа на котельную. Реконструкция газопровода и ГРС планируется только на 2017 год. В связи с этим проектные работы по котельной отложены на 2017-2018 годы.
С целью модернизации теплоснабжения Петровской больницы начаты подготовительные работы по проектированию газовой котельной. Сформирован земельный участок и заключен договор аренды. На новую котельную планируется переключить 4 муниципальных жилых дома в Алабино, медсклады Алабинского гарнизона и объекты Алабинского опытного завода, начало строительства - 2018 год. Ведется сбор разрешительной документации на газоснабжение.
Ведется планомерная работа по повышению эффективности и качества питьевой воды. В декабре 2013 года введена в постоянную эксплуатацию станция обезжелезивания воды на головном водозаборе ВЗУ-11 в городе Наро-Фоминск мощностью 18000 м3/сутки. Строительство произведено за счет бюджетных средств городского поселения Наро-Фоминск и субсидий областного бюджета.
Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволят оптимизировать эксплуатационные расходы и ограничить темпы роста тарифов на коммунальные услуги, а также предоставлять их в количестве, необходимом для удовлетворения потребности населения в тепле, питьевой воде, комфортном проживании.
Муниципальная подпрограмма направлена на:
создание условий для дальнейшего развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса Наро-Фоминского муниципального района, позволяющих повысить качество предоставляемых услуг населению;
снижение среднего уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Цели и задачи Подпрограммы I

Целью муниципальной подпрограммы I является модернизация систем коммунальной инфраструктуры для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи по модернизации и повышению надежности систем коммунальной инфраструктуры.
Указанные задачи являются необходимыми и достаточными для достижения цели.

Методика расчета значений показателей эффективности
реализации муниципальной подпрограммы I "Развитие
коммунальной инфраструктуры Наро-Фоминского
муниципального района"

1. Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла.
Алгоритм определения значения целевого показателя рассчитывается как частное от деления показателя "Потери тепловой энергии" на сумму показателей "Отпущено тепловой энергии, всего" и "Получено тепловой энергии со стороны".
Единицы измерения: процент.
Значение базового показателя по Наро-Фоминскому муниципальному району на 01.01.2014 - 22,8 процента.
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 1-теплоснабжение "Сведения о снабжении теплоэнергией", утвержденная приказом Росстата от 12.09.2012 № 492.
2. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой.
Алгоритм определения значения целевого показателя: расчет не требуется, данный показатель предусмотрен формой федерального статистического наблюдения.
Единицы измерения: процент.
Значение базового показателя по Наро-Фоминскому муниципальному району на 31.12.2014 - 31,7 процента.
Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения № 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации", утвержденная приказом Росстата от 20.11.2014 № 673.
3. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.
Алгоритм определения значения целевого показателя рассчитывается как частное от деления показателей "Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной" и "Пропущено через очистные сооружения".
Единицы измерения: процент.
Значение базового показателя по Наро-Фоминскому муниципальному району на 01.01.2014 - 0,0 процента.
Источник данных: годовая форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)", утвержденная постановлением Росстата от 03.08.2011 № 343.
4. Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой.
Алгоритм определения значения целевого показателя: показатель определяется как частное от деления количества лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой, на общее количество лицевых счетов на основании информации о реализации проекта "Единый информационно-расчетный центр" на территории Наро-Фоминского муниципального района в соответствии с дорожной картой.
Единицы измерения: процент.
Значение прогнозного базового показателя по Наро-Фоминскому муниципальному району на 01.01.2014 - 0 процентов.
5. Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду.
Алгоритм определения значения целевого показателя рассчитывается как среднее арифметическое уровней готовности жилищного фонда, котельных, тепловых, водопроводных, канализационных сетей муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района, а также уровня готовности создания запасов твердого и жидкого топлива. Уровни готовности жилищного фонда, котельных, тепловых, водопроводных, канализационных сетей муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района, а также уровень готовности создания запасов твердого и жидкого топлива определяются как отношение количества фактически подготовленных объектов к количеству соответствующих объектов, установленных заданием по объемам работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду.
Единицы измерения: процент.
Значение базового показателя по Наро-Фоминскому муниципальному району на 01.01.2014 - 100 процентов.
Источник данных: форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) "Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях", утвержденная постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7.
6. Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод.
Алгоритм определения значения целевого показателя рассчитывается как отношение заемных средств организаций, направленных на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, к общему объему капитальных вложений организаций в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с Регламентом формирования показателя "Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод", утвержденным распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.01.2014 № 3-РВ.
Единицы измерения: процент.
Значение базового показателя по Наро-Фоминскому муниципальному району на 01.01.2014 - 18,0 процента.
Источник данных: сведения организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод на территории Наро-Фоминского муниципального района.
7. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы, процент.
Алгоритм определения значения целевого показателя рассчитывается как частное от деления количества организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные программы, на общее количество соответствующих организаций (с учетом многоотраслевых предприятий).
Единицы измерения: процент.
Значение базового показателя по Наро-Фоминскому муниципальному району на 01.01.2014 - 83,3 процента.
Источник данных: сведения о количестве организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения содержатся в форме федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной приказом Росстата от 23.11.2010 № 413.
8. Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения, ед.
Алгоритм определения значений целевых показателей: сумма статистических показателей "Число аварий на объектах водоснабжения" и "Число аварий на объектах водоотведения", "Число аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях".
Единицы измерения: единица.
Значение базового показателя по Наро-Фоминскому муниципальному району на 01.01.2014 - 379 единиц.
Источник данных: годовые формы федерального статистического наблюдения № 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" и № 1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)", утвержденные приказом Росстата от 03.08.2011 № 343, № 1-теп "Сведения о снабжении теплоэнергией", утвержденная приказом Росстата от 12.09.2012 № 492.
9. Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения, процент.
Алгоритм определения значения целевого показателя рассчитывается как отношение суммы показателей "Инвестиционные расходы по водоснабжению, водоотведению" и "Инвестиционные расходы по теплоснабжению" к показателю "Расходы по основному виду деятельности".
Единицы измерения: процент.
Значение базового показателя по Наро-Фоминскому муниципальному району на 01.01.2014 - 7,3 процента.
Источник данных: годовая форма статистического наблюдения № 22-ЖКХ (сводная) "Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы", утвержденная приказом Росстата от 12.09.2012 № 492.
10. Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, процент.
Алгоритм определения значения целевого показателя рассчитывается как отношение количества разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в муниципальных образованиях (поселениях) Наро-Фоминского муниципального района к общему количеству схем, подлежащих разработке.
Единицы измерения: процент.
Значение базового показателя по Наро-Фоминскому муниципальному району на 01.01.2014 - 78 процентов.
Источник данных: сведения муниципальных образований (поселений) Наро-Фоминского муниципального района и Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского муниципального района.

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

№ п/п
Мероприятия по реализации Программы (Подпрограммы)
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий Программы (Подпрограммы)
Результаты выполнения мероприятий Программы (Подпрограммы)
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Всего по мероприятиям Подпрограммы

Итого
2015-2017
893559,97
682241,97
56018,0
66335,0
51338,0
28227,0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Достижение результатов реализации Программы
Средства бюджета Московской области
25237,97
25237,97
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
17477,0
8077,00
0
0
9400
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
141164,0
141164,0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
709681,0
507763,00
56018
66335
51338
28227

Задача 1. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
1.
Итого по задаче 1

Итого
2015-2017
235865
166167
22453
21325
17538
8382
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Достижение результатов реализации Программы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
9465,0
65,0
0,0
0,0
9400,0
0,0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
141164,0
141164,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
85236,0
24938,0
22453,0
21325,0
8138,0
8382,0
1.1.
Реконструкция котельной со строительством теплотрассы в г. Наро-Фоминске
Выполнены ПИР, проведен конкурс на СМР
Итого
2015
139164
139164
0
0
0
0
Комитет градостроительства
Увеличение мощности котельной для теплоснабжения строящегося перинатального центра в г. Наро-Фоминск
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
139164
139164
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0





1.2.
Реконструкция котельной № 43 на ул. Шибанкова на территории г.п. Наро-Фоминск
Разработан проект реконструкции котельной
Итого
2015
1000
1000
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечена бесперебойность теплоснабжения
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
1000
1000
0
0
0
0
Внебюджетные источники






1.3.
Проектно-изыскательские работы на строительство станции водоподготовки ВЗУ на ул. Шибанкова на территории г.п. Наро-Фоминск
Готовится техническая документация
Итого
2015
1000
1000
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечена бесперебойность работы водоснабжения
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
1000
1000
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.4.
Строительство станции второго подъема с пневмобаками и водоподготовкой в д. Устье с.п. Волченковское
Заключение соглашения о намерениях, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов (договоров)
Итого
2015
9400
0
0
0
9400
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечена бесперебойность водоснабжения
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
9400
0
0
0
9400
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.5.
Бурение артскважины в д. Головково сельского поселения Ташировское
Разработаны ПИР, проводится экспертиза проектов
Итого
2015
4840
4840
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечена бесперебойность водоснабжения
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
4840
4840
0
0
0
0
1.6.
Промывка водопроводных сетей в Наро-Фоминском муниципальном районе
Ежегодное выполнение работ в соответствии с графиком
Итого
2015-2019
18192
3320
3486
3660
3806
3920
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
18192
3320
3486
3660
3806
3920
1.7.
Промывка и дезинфекция резервуаров чистой воды в Наро-Фоминском муниципальном районе
Ежегодное выполнение работ в соответствии с графиком
Итого
2015-2019
17965
3278
3442
3614
3759
3872
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
17965
3278
3442
3614
3759
3872
1.8.
Промывка и дезинфекция водонапорных башен в Наро-Фоминском муниципальном районе
Ежегодное выполнение работ в соответствии с графиком
Итого
2015-2019
2739
500
525
551
573
590
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
2739
500
525
551
573
590
1.9.
Монтаж узла обеззараживания сточных вод химическим гипохлоритом натрия КОС МУП "Водоканал", ликвидация хлорного хозяйства КОС МУП "Водоканал" на очистных сооружениях г.п. Наро-Фоминск
Выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015
8000
8000
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Повышена безопасность эксплуатации хлорного хозяйства, выполнен ремонт здания, введен в эксплуатацию современный узел обеззараживания
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
8000
8000
0
0
0
0
1.10.
Контроль исполнения инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Итого
2015-2019
0
0
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Достижение результатов реализации Программы
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.11.
Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Итого
2015-2019
0
0
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Достижение результатов реализации Программы
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.12.
Выполнение мероприятий дорожной карты по реализации проекта "Единый информационно-расчетный центр" на территории Наро-Фоминского муниципального района
Проект реализуется с мая 2015 года
Итого
2015
0
0
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Достижение результатов реализации Программы
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.13.
Строительство новой газовой БМК мощностью 1,5 Гкал/ч в с. Петровское с демонтажем существующей котельной № 35 и переводом нагрузки от Алабинского опытного завода
Заключение соглашения о намерениях, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов (договоров)
Итого
2015-2017
33500
5000
15000
13500
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Улучшение качества теплоснабжения
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
33500
5000
15000
13500
0
0
1.14.
Разработка и утверждение схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Веселевское
Контракт заключен, выполняется согласование
Итого
2015
65
65
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Мероприятие направлено на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
65
65




Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

Задача 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры
2.
Итого по задаче 2

Итого
2015-2019
657694,97
516074,97
33565,00
45010,00
43200,00
19845,00
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Достижение результатов реализации Программы
Средства бюджета Московской области
25237,97
25237,97
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
8012,00
8012,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
624445,00
482825,00
33565,00
45010,00
43200,00
19845,00
2.1.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду
Подготовка объектов теплоснабжения в соответствии с графиком
Итого
2015-2019
96435
18000
18900
19845
19845
19845
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Достижение 100% уровня готовности жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
96435
18000
18900
19845
19845
19845
2.2.
Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др.
Поэтапное погашение задолженности за энергоресурсы
Итого
2015-2019
456150
456150
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, ООО "НТЭК", ООО "Ресурсоснабжение", ООО "Верея-тепло"
Достижение 100% уровня готовности жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду, погашение задолженности за энергоресурсы
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
456150
456150
0
0
0
0
2.3.
Замена тепловых сетей котельной № 1 г. Наро-Фоминск
Заключение соглашения о намерениях, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов (договоров)
Итого
2016-2017
17380
0
8690
8690
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Замена и перекладка существующих тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения и снижения потерь в тепловых сетях
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
17380
0
8690
8690
0
0
2.4.
Замена тепловых сетей котельной № 3 г. Наро-Фоминск
Заключение соглашения о намерениях, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов (договоров)
Итого
2017
10500
0
0
10500
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Замена и перекладка существующих тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения и снижения потерь в тепловых сетях
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
10500
0
0
10500
0
0
2.5.
Замена тепловых сетей котельной № 6 г. Наро-Фоминск
Заключение соглашения о намерениях, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов (договоров)
Итого
2015-2018
23900
5975
5975
5975
5975
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Замена и перекладка существующих тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения и снижения потерь в тепловых сетях
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
23900
5975
5975
5975
5975
0
2.6.
Замена тепловых сетей котельной № 52 г. Наро-Фоминск
Заключение соглашения о намерениях, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов (договоров)
Итого
2018
17380
0
0
0
17380
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Замена и перекладка существующих тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения и снижения потерь в тепловых сетях
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
17380
0
0
0
17380
0
2.7.
Капитальный ремонт котлов котельной № 13 с.п. Волченковское
Заключение соглашения о намерениях, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов (договоров)
Итого
2015
1000
1000
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечение функционирования котельной, недопущение аварий в системах теплоснабжения
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
1000
1000
0
0
0
0
2.8.
Установка устройств плавного пуска на очистных сооружениях г.п. Верея
Заключение соглашения о намерениях, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов (договоров)
Итого
2015
900
900
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечение надежности оказания услуг, увеличение срока службы оборудования
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
900
900
0
0
0
0
2.9.
Замена участка канализационной сети (82 п.м) по ул. Шибанкова г. Наро-Фоминск
Заключение соглашения о намерениях, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов (договоров)
Итого
2015
800
800
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Повышение надежности канализационной сети
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
800
800
0
0
0
0
2.10.
Содержание газовых емкостей для обеспечения газоснабжения многоквартирных домов
Выполнение работ в соответствии с графиком, ежемесячно, выполнение работ до конца 2015 года
Итого

1500
1500
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечение оказания услуг газоснабжения населения
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
1500
1500
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
2.10.1.
Содержание газовых емкостей для обеспечения газоснабжения многоквартирных домов (в Атепцевском с.п. - 2 емкости в п. Леспромхоза, ул. Радиотехническая, д. 53, 64; 3 емкости в с. Атепцево, ул. Совхозная, д. 1, 2, 4, 5, 12, 28, 29)
Выполнение работ в соответствии с графиком, ежемесячно, выполнение работ до конца 2015 года
Итого

1200
1200
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечение оказания услуг газоснабжения населения
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
1200
1200
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
2.10.2.
Содержание газовых емкостей для обеспечения газоснабжения многоквартирных домов (в 1 квартале 2015 года в Веселевском с.п.)
Выполнение работ в соответствии с графиком, ежемесячно, выполнение работ до конца 2015 года
Итого

300
300
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечение оказания услуг газоснабжения населения
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
300
300




Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
2.11.
Экспертиза емкостей сжиженного газа (в с.п. Атепцевское)
Проведение процедуры запроса котировок, выполнение работ до конца 2015 года
Итого

320
320
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечение безопасности функционирования опасных объектов
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
320
320
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
2.12.
Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных в собственность муниципальных образований Московской области (военный городок № 12 Нара-10, сельское поселение Ташировское, Наро-Фоминский муниципальный район)
Выполнение работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, работы выполнены
Итого
2015
31429,97
31429,97
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Выполнение работ по капитальному ремонту
Средства бюджета Московской области <*>
25237,97
25237,97
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района <**>
6192,0
6192,0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
2.12.1.
Капитальный ремонт водонапорной башни и зданий артезианских скважин
Выполнение работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, работы выполнены
Итого
2015
3236,31
3236,31
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Выполнение работ по капитальному ремонту
Средства бюджета Московской области <*>
2608,31
2608,31
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района <**>
628,0
628,0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
2.12.2.
Капитальный ремонт водопроводных сетей
Выполнение работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, работы выполнены
Итого
2015
5154,95
5154,95
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Выполнение работ по капитальному ремонту
Средства бюджета Московской области <*>
4161,95
4161,95
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района <**>
993
993
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
2.12.3.
Капитальный ремонт насосной станции, зданий биофильтров (очистные сооружения)
Выполнение работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, работы выполнены
Итого
2015
3080,2
3080,2
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Выполнение работ по капитальному ремонту
Средства бюджета Московской области <*>
2501,2
2501,2
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района <**>
579
579
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
2.12.4.
Капитальный ремонт тепловых сетей
Выполнение работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, работы выполнены
Итого
2015
384,56
384,56
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Выполнение работ по капитальному ремонту
Средства бюджета Московской области <*>
307,56
307,56
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района <***>
77
77
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
2.12.5.
Комплексный капитальный ремонт котельной (ремонт баков, подогревателей, дымовой трубы, котлов, паропроводов, пожарного трубопровода, здания)
Выполнение работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, работы выполнены
Итого
2015
19573,95
19573,95
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Выполнение работ по капитальному ремонту
Средства бюджета Московской области <*>
15658,95
15658,95
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района <***>
3915
3915
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

--------------------------------
<*> Корректировка объемов финансирования из бюджета Московской области будет осуществлена после внесения соответствующих изменений в государственную программу Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2018 годы.
<**> Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района снижены по отношению к государственной программе Московской области в соответствии с муниципальным контрактом от 17.12.2014 № 2014.367927.
<***> Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района снижены по отношению к государственной программе Московской области в соответствии с муниципальным контрактом от 14.11.2014 № 2014.330813.

ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I

№ п/п
Наименование мероприятия Программы (Подпрограммы)
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб.
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1.
Задача 1. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района.
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 235865,00 тыс. руб.
2015 г. - 166167,00 тыс. руб.;
2016 г. - 22453,00 тыс. руб.;
2017 г. - 21325,00 тыс. руб.;
2018 г. - 17538,00 тыс. руб.;
2019 г. - 8382,00 тыс. руб.

1.1.
Реконструкция котельной со строительством теплотрассы в г. Наро-Фоминске
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 139164,0 тыс. руб.
2015 г. - 139164,0 тыс. руб.

1.2.
Реконструкция котельной № 43 на ул. Шибанкова на территории г.п. НароФоминск
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 1000,0 тыс. руб.
2015 г. - 1000,0 тыс. руб.

1.3.
Проектно-изыскательские работы на строительство станции водоподготовки ВЗУ на ул. Шибанкова на территории г.п. Наро-Фоминск
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 1000,0 тыс. руб.
2015 г. - 1000,0 тыс. руб.

1.4.
Строительство станции второго подъема с пневмобаками и водоподготовкой в д. Устье с.п. Волченковское
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 9400,0 тыс. руб.
2018 г. - 9400,0 тыс. руб.

1.5.
Бурение артскважины в д. Головково сельского поселения Ташировское
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 4840,0 тыс. руб.
2015 г. - 4840,0 тыс. руб.

1.6.
Промывка водопроводных сетей в Наро-Фоминском муниципальном районе
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 18192,0 тыс. руб.
2015 г. - 3320,0 тыс. руб.;
2016 г. - 3486,0 тыс. руб.;
2017 г. - 3660,0 тыс. руб.;
2018 г. - 3806,0 тыс. руб.;
2019 г. - 3920,0 тыс. руб.

1.7.
Промывка и дезинфекция резервуаров чистой воды в Наро-Фоминском муниципальном районе
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 17965,0 тыс. руб.
2015 г. - 3278,0 тыс. руб.;
2016 г. - 3442,0 тыс. руб.;
2017 г. - 3614,0 тыс. руб.;
2018 г. - 3759,0 тыс. руб.;
2019 г. - 3872,0 тыс. руб.

1.8.
Промывка и дезинфекция водонапорных башен в Наро-Фоминском муниципальном районе
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 2739,0 тыс. руб.
2015 г. - 500,0 тыс. руб.;
2016 г. - 525,0 тыс. руб.;
2017 г. - 551,0 тыс. руб.;
2018 г. - 573,0 тыс. руб.;
2019 г. - 590,0 тыс. руб.

1.9.
Монтаж узла обеззараживания сточных вод химическим гипохлоритом натрия КОС МУП "Водоканал", ликвидация хлорного хозяйства КОС МУП "Водоканал" на очистных сооружениях г.п. Наро-Фоминск
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 8000,0 тыс. руб.
2015 г. - 8000,0 тыс. руб.

1.10.
Контроль исполнения инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Без финансирования


1.11.
Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Без финансирования


1.12.
Выполнение мероприятий дорожной карты по реализации проекта "Единый информационно-расчетный центр" на территории Наро-Фоминского муниципального района

Без финансирования


1.13.
Строительство новой газовой БМК мощностью 1,5 Гкал/ч в с. Петровское с демонтажем существующей котельной № 35 и переводом нагрузки от Алабинского опытного завода
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 33500,0 тыс. руб.
2015 г. - 5000,0 тыс. руб.;
2016 г. - 15000,0 тыс. руб.;
2017 г. - 13500,0 тыс. руб.

1.14.
Разработка и утверждение схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Веселевское
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 65,0 тыс. руб.
2015 г. - 65,0 тыс. руб.

2.
Задача 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района.
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 657694,97 тыс. руб.
2015 г. - 516074,97 тыс. руб.;
2016 г. - 33565,00 тыс. руб.;
2017 г. - 45010,00 тыс. руб.;
2018 г. - 43200,00 тыс. руб.;
2019 г. - 19845,00 тыс. руб.

2.1.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 96435,0 тыс. руб.
2015 г. - 18000,0 тыс. руб.;
2016 г. - 18900,0 тыс. руб.;
2017 г. - 19845,0 тыс. руб.;
2018 г. - 19845,0 тыс. руб.;
2019 г. - 19845,0 тыс. руб.

2.2.
Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др.
Внебюджетные источники
Определяется размером просроченной задолженности ресурсоснабжающих организаций за электроэнергию и газ
Всего: 456150,0 тыс. руб.
2015 г. - 456150,0 тыс. руб.

2.3.
Замена тепловых сетей котельной № 1 г. Наро-Фоминск
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 17380,0 тыс. руб.
2016 г. - 8690,0 тыс. руб.;
2017 г. - 8690,0 тыс. руб.

2.4.
Замена тепловых сетей котельной № 3 г. Наро-Фоминск
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 10500,0 тыс. руб.
2017 г. - 10500,0 тыс. руб.

2.5.
Замена тепловых сетей котельной № 6 г. Наро-Фоминск
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 23900,0 тыс. руб.
2015 г. - 5975,0 тыс. руб.;
2016 г. - 5975,0 тыс. руб.;
2017 г. - 5975,0 тыс. руб.;
2018 г. - 5975,0 тыс. руб.

2.6.
Замена тепловых сетей котельной № 52 г. Наро-Фоминск
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 17380,0 тыс. руб.
2018 г. - 17380,0 тыс. руб.

2.7.
Капитальный ремонт котлов котельной № 13 с.п. Волченковское
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 1000,0 тыс. руб.
2015 г. - 1000,0 тыс. руб.

2.8.
Установка устройств плавного пуска на очистных сооружениях г.п. Верея
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 900,0 тыс. руб.
2015 г. - 900,0 тыс. руб.

2.9.
Замена участка канализационной сети (82 п.м) по ул. Шибанкова г. Наро-Фоминск
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 800,0 тыс. руб.
2015 г. - 800,0 тыс. руб.

2.10.
Содержание газовых емкостей для обеспечения газоснабжения многоквартирных домов
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 1500,0 тыс. руб.
2015 г. - 1500,0 тыс. руб.

2.11.
Экспертиза емкостей сжиженного газа (в с.п. Атепцевское)
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 320,0 тыс. руб.
2015 г. - 320,0 тыс. руб.

2.12.
Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных в собственность муниципальных образований Московской области (военный городок № 12 Нара-10, сельское поселение Ташировское, Наро-Фоминский муниципальный район)
Средства бюджета Московской области.
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 31429,97 тыс. руб.
2015 г. - 31429,97 тыс. руб.


Итого по Подпрограмме
893559,97 тыс. руб.


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ I "РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАРО-ФОМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации Подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет Наро-Фоминского муниципального района
Другие источники
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
9465,0
226400,0
Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла
%
22,8
20,5
18,0
17,0
17,0
17,0
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой
%
31,7
70,0
75,0
85,0
90,0
90,0
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,0
1,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
18,0
25,0
30,0
30,0
30,0
30,0
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы
%
83,3
66,7
100,0
100,0
100,0
100,0
Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой
процент
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
процент
78
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.
Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры
8012,0
649682,97
Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду
%
100
100
100
100
100
100
Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения
ед.
379
260
250
240
230
220
Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения
%
7,3
7,8
8,0
8,5
8,8
9,0

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы (Подпрограммы), на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий Программы (Подпрограммы)
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования Подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла
2015
20,5
2015
20,5
2015
-
6695
2016
18,0
2016
18,0
2016
-
2017
17,0
2017
17,0
2017
-
2018
17,0
2018
17,0
2018
-
2019
17,0
2019
17,0
2019
-
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой
2015
70,0
2015
70,0
2015
-
-
2016
75,0
2016
75,0
2016
-
2017
85,0
2017
85,0
2017
-
2018
90,0
2018
90,0
2018
-
2019
90,0
2019
90,0
2019
-
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
2015
1,0
2015
1,0
2015
-
400
2016
3,0
2016
3,0
2016
-
2017
3,0
2017
3,0
2017
-
2018
3,0
2018
3,0
2018
-
2019
3,0
2019
3,0
2019
-
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
2015
25,0
2015
25,0
2015
-
-
2016
30,0
2016
30,0
2016
-
2017
30,0
2017
30,0
2017
-
2018
30,0
2018
30,0
2018
-
2019
30,0
2019
30,0
2019
-
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы
2015
66,7
2015
66,7
2015
-
-
2016
100,0
2016
100,0
2016
-
2017
100,0
2017
100,0
2017
-
2018
100,0
2018
100,0
2018
-
2019
100,0
2019
100,0
2019
-
Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой
2015
100,0
2015
100,0
2015
-
-
2016
100,0
2016
100,0
2016
-
2017
100,0
2017
100,0
2017
-
2018
100,0
2018
100,0
2018
-
2019
100,0
2019
100,0
2019
-
Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду
2015
100,0
2015
100,0
2015
-
-
2016
100,0
2016
100,0
2016
-
2017
100,0
2017
100,0
2017
-
2018
100,0
2018
100,0
2018
-
2019
100,0
2019
100,0
2019
-
Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения
2015
260
2015
260
2015
-
-
2016
250
2016
250
2016
-
2017
240
2017
240
2017
-
2018
230
2018
230
2018
-
2019
220
2019
220
2019
-
Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения
2015
7,8
2015
7,8
2015
-
-
2016
8,0
2016
8,0
2016
-
2017
8,5
2017
8,5
2017
-
2018
8,8
2018
8,8
2018
-
2019
9,0
2019
9,0
2019
-
Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
2015
100,0
2015
100,0
2015
-
-
2016
100,0
2016
100,0
2016
-
2017
100,0
2017
100,0
2017
-
2018
100,0
2018
100,0
2018
-
2019
100,0
2019
100,0
2019
-

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы (Подпрограммы), на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий Программы (Подпрограммы)
Наименование мероприятий, которые будут исключены из Программы (Подпрограммы) в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из Программы (Подпрограммы)
Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла
2015
20,5
2015
20,5
2015
-
6695
2016
18,0
2016
18,0
2016
-
2017
17,0
2017
17,0
2017
-
2018
17,0
2018
17,0
2018
-
2019
17,0
2019
17,0
2019
-
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой
2015
70,0
2015
70,0
2015
-
-
2016
75,0
2016
75,0
2016
-
2017
85,0
2017
85,0
2017
-
2018
90,0
2018
90,0
2018
-
2019
90,0
2019
90,0
2019
-
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
2015
1,0
2015
1,0
2015
-
400
2016
3,0
2016
3,0
2016
-
2017
3,0
2017
3,0
2017
-
2018
3,0
2018
3,0
2018
-
2019
3,0
2019
3,0
2019
-
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
2015
25,0
2015
25,0
2015
-
-
2016
30,0
2016
30,0
2016
-
2017
30,0
2017
30,0
2017
-
2018
30,0
2018
30,0
2018
-
2019
30,0
2019
30,0
2019
-
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы
2015
66,7
2015
66,7
2015
-
-
2016
100,0
2016
100,0
2016
-
2017
100,0
2017
100,0
2017
-
2018
100,0
2018
100,0
2018
-
2019
100,0
2019
100,0
2019
-
Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой
2015
100,0
2015
100,0
2015
-
-
2016
100,0
2016
100,0
2016
-
2017
100,0
2017
100,0
2017
-
2018
100,0
2018
100,0
2018
-
2019
100,0
2019
100,0
2019
-
Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду
2015
100,0
2015
100,0
2015
-
-
2016
100,0
2016
100,0
2016
-
2017
100,0
2017
100,0
2017
-
2018
100,0
2018
100,0
2018
-
2019
100,0
2019
100,0
2019
-
Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения
2015
260
2015
260
2015
-
-
2016
250
2016
250
2016
-
2017
240
2017
240
2017
-
2018
230
2018
230
2018
-
2019
220
2019
220
2019
-
Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения
2015
7,8
2015
7,8
2015
-
-
2016
8,0
2016
8,0
2016
-
2017
8,5
2017
8,5
2017
-
2018
8,8
2018
8,8
2018
-
2019
9,0
2019
9,0
2019
-
Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
2015
100,0
2015
100,0
2015
-
-
2016
100,0
2016
100,0
2016
-
2017
100,0
2017
100,0
2017
-
2018
100,0
2018
100,0
2018
-
2019
100,0
2019
100,0
2019
-





ПОДПРОГРАММА II
"ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НАРО-ФОМИНСК, А ТАКЖЕ СБОРА И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ И МУСОРА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НАРО-ФОМИНСК
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ НАРО-ФОМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

Паспорт
подпрограммы II "Организация благоустройства территории
городского поселения Наро-Фоминск, а также сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора в городском поселении
Наро-Фоминск и сельских поселениях Наро-Фоминского
муниципального района"

Наименование подпрограммы
Организация благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск, а также сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в городском поселении Наро-Фоминск и сельских поселениях Наро-Фоминского муниципального района (далее - Подпрограмма II)
Цели Подпрограммы
Совершенствование эстетической привлекательности территории городского поселения Наро-Фоминск, создание благоприятных условий для проживания граждан
Ответственные за выполнение мероприятий Подпрограммы
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского муниципального района
Задачи Подпрограммы
1. Создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды путем нормативного содержания объектов благоустройства и парков.
2. Благоустройство внутриквартальных дорог.
3. Ремонт и обустройство объектов для проведения досуга населения во дворах и на детских игровых и спортивных площадках.
4. Содержание и обустройство площадей, содержание и ремонт колодцев, обустройство мест сбора ТБО.
5. Строительство, содержание и ремонт мостов.
6. Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства
Сроки реализации Подпрограммы
2015-2019 годы
Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование Подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей). Очередной финансовый год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Итого
Подпрограмма "Организация благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск, а также сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в городском поселении Наро-Фоминск и сельских поселениях Наро-Фоминского муниципального района"
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского муниципального района
Всего
79704
17268
8000
8200
8400
121572
В том числе:






Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
780
0
0
0
0
780
Администрация городского поселения Наро-Фоминск
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
70924
9268
0
0
0
80192
Внебюджетные источники
8000
8000
8000
8200
8400
40600
Планируемые результаты реализации Подпрограммы
Результатами реализации мероприятий Программы являются:
увеличение количества установленных и замененных парковых урн до 38 ед. в год;
ежегодное обустройство 29 ед. дворовых территорий;
сохранение площади обустроенных газонов и цветников городского поселения Наро-Фоминск на уровне 1100-1200 кв. м в год;
количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора, до 10 ед. в 2019 году;
увеличение количества обустроенных контейнерных площадок (на придомовых территориях) городского поселения Наро-Фоминск на 6-7 ед. в год;
увеличение количества отремонтированных мостов городского поселения Наро-Фоминск до 2 ед. в год;
приобретение 7 единиц коммунальной техники для осуществления внешнего благоустройства муниципальных образований

Общая характеристика благоустройства
городского поселения Наро-Фоминск

Понятие "благоустройство территории городского поселения" включает в себя целый комплекс работ по реконструкции, ремонту и содержанию мостов, работу по озеленению территорий поселения, сохранению и организации парков и скверов, комплексному развитию внутридворовых территорий. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения городского поселения.
Уличное освещение является одним из основных факторов создания условий комфортного проживания населения и обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов. Архитектурное освещение города обеспечивает в вечернее время хорошую видимость и выразительность наиболее важных объектов, повышает комфортность световой среды города. Также правильная организация уличного освещения способна обеспечить снижение уровня преступности на территории муниципального образования, повысить активность населения в соблюдении и обеспечении порядка на территории города.
Общая площадь зеленых насаждений в городском поселении Наро-Фоминск составляет 78 га, из них 76,7 га - насаждения общего пользования, 1,3 га - лесопарки. Роль зеленых насаждений в создании оптимальных условий для труда и отдыха жителей городского поселения трудно переоценить. Растениям отводится одно из ведущих мест в архитектурно-планировочной структуре городского поселения. Они участвуют в формировании основных элементов застройки, придавая им особый колорит богатством форм и красок. Таким образом, озеленение - одно из эффективнейших средств улучшения окружающей среды населенных пунктов.
Для успешного решения проблемы сохранения растительного мира и увеличения зеленых насаждений, улучшения эстетического вида городского поселения, создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды и в результате повышения качества окружающей природной среды разработана данная Подпрограмма.
По состоянию на начало 2014 года в городском поселении Наро-Фоминск находятся 44 детские игровые площадки, 14 спортивных площадок, при этом количество многоквартирных домов в поселении - 447. Таким образом, на многих дворовых территориях поселения отсутствуют детские игровые и спортивные площадки, на некоторых сохранились только элементы оборудования детских игровых площадок (качалки, качели, горки, песочницы и др.), но они не обеспечивают потребности детей в игровом оборудовании, морально и физически устарели.
Такое состояние вышеуказанных территорий приводит не только к низкому уровню благоустроенности, но и к отсутствию условий для отдыха и физического развития детей, их приобщения к здоровому образу жизни.
В городском поселении имеются земельные участки, которые могли бы быть использованы для оснащения их современными, универсальными спортивными и игровыми площадками с осуществлением благоустройства территории.
Основными способами в кратчайшие сроки улучшить данную ситуацию являются повышение уровня благоустроенности дворовых территорий, территорий массового отдыха, установка новых и ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок, их поддержание в надлежащем состоянии.
По состоянию на начало 2014 года в городском поселении Наро-Фоминск имеется 18 мостов, которые являются жизненно важными объектами для населения городского поселения Наро-Фоминск, поэтому имеют большое социальное значение. Пешеходные мосты решают важные градостроительные задачи и являются неотъемлемой частью архитектурного облика городского поселения Наро-Фоминск, обеспечивая рациональное движение потока пешеходов, обслуживая основную массу жителей, проживающих в частных домовладениях. Пешеходные мосты требуют постоянного обследования, а также ремонта для создания безопасных условий для пешеходов.
На сегодняшний день высокий уровень физического и морального износа дорожного покрытия внутриквартальных дорог и проездов, улиц в населенных пунктах, а также пешеходных дорожек и тротуаров, расположенных на территории городского поселения Наро-Фоминск, составляет до 45%. Площадь дорожек и площадок с усовершенствованным покрытием составляет 16,8 тыс. кв. м. Поэтому ремонт, содержание проездов по улицам являются основными задачами в сфере благоустройства. Скоординировать взаимодействие между предприятиями и организациями при решении вопросов ремонта объектов благоустройства - это одна из задач, которую необходимо решить.
Подпрограммой планируется осуществлять работы по ремонту и содержанию существующих тротуаров вдоль дорог улиц для обеспечения пешеходов безопасной и удобной для передвижения дорожной сетью. Подпрограмма включает в себя ремонт внутриквартальных дорог, проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, парковочных мест, поддержание элементов обустройства городских и сельских дорог в надлежащем состоянии и создание комфортных условий для проживания граждан.
В настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка в городском поселении Наро-Фоминск не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц и площадей, отлову безнадзорных животных.
Одной из проблем благоустройства любого населенного пункта является негативное отношение некоторых жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки. Все вышеназванное свидетельствует о том, что накопленный культурный потенциал городского поселения Наро-Фоминск требует модернизации.

Цели и задачи муниципальной подпрограммы II "Организация
благоустройства территории городского поселения
Наро-Фоминск, а также сбора и вывоза бытовых отходов
и мусора в городском поселении Наро-Фоминск и сельских
поселениях Наро-Фоминского муниципального района"

Целями муниципальной подпрограммы II являются совершенствование эстетической привлекательности территории городского поселения Наро-Фоминск, создание благоприятных условий для проживания граждан.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1. Создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды путем нормативного содержания объектов благоустройства и парков.
2. Благоустройство внутриквартальных дорог.
3. Ремонт и обустройство объектов для проведения досуга населения во дворах и на детских игровых и спортивных площадках.
4. Содержание и обустройство площадей, содержание и ремонт колодцев, обустройство мест сбора ТБО.
5. Строительство, содержание и ремонт мостов.
6. Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства.
Указанные задачи являются необходимыми и достаточными для достижения цели.
Программа направлена на создание благоприятных условий проживания жителей городского поселения; на обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц, скверов, площадей и дорог городского поселения; улучшение внешнего облика городского поселения.

Методика расчета значений показателей эффективности
реализации муниципальной подпрограммы II "Организация
благоустройства территории городского поселения
Наро-Фоминск, а также сбора и вывоза бытовых отходов
и мусора в городском поселении Наро-Фоминск и сельских
поселениях Наро-Фоминского муниципального района"

1. Количество установленных и замененных урн.
Алгоритм определения значения целевого показателя: количество урн, планируемых к установке или замене в соответствующем году.
Значение базового показателя по городскому поселению Наро-Фоминск на 01.01.2014 - 35 ед.
Единицы измерения: единицы.
2. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями.
Алгоритм определения значения целевого показателя рассчитывается как количество обустроенных дворовых территорий, где проведены мероприятия по асфальтированию и обустройству детских игровых и спортивных площадок в соответствующем году.
Значение базового показателя по городскому поселению Наро-Фоминск на 01.01.2014 - 1.
Единицы измерения: ед.
3. Площадь обустроенных газонов и цветников.
Алгоритм определения значения целевого показателя: площадь газонов и цветников, планируемых к обустройству в соответствующем году.
Значение базового показателя по городскому поселению Наро-Фоминск на 01.01.2014 - 1100 кв. м.
Единицы измерения: квадратные метры.
4. Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора.
Алгоритм определения значения целевого показателя: количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора, планируемых к устройству в соответствующем году.
Значение базового показателя на 01.01.2014 - 1 ед.
Единицы измерения: единицы.
5. Количество обустроенных контейнерных площадок (на придомовых территориях).
Алгоритм определения значения целевого показателя: количество контейнерных площадок, планируемых к обустройству в соответствующем году на придомовых территориях.
Значение базового показателя по городскому поселению Наро-Фоминск на 01.01.2014 - 5 ед.
Единицы измерения: единицы.
6. Количество отремонтированных мостов.
Алгоритм определения значения целевого показателя: количество отремонтированных мостов, планируемых к ремонту в соответствующем году.
Значение базового показателя по городскому поселению Наро-Фоминск на 01.01.2014 - 1 ед.
Единицы измерения: единицы.
7. Количество приобретенной техники.
Алгоритм определения значения целевого показателя: количество приобретенной техники, планируемой к приобретению в 2015 году.
Значение базового показателя по городскому поселению Наро-Фоминск на 01.01.2014 - 0 ед.
Единицы измерения: единицы.

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАРО-ФОМИНСК, А ТАКЖЕ СБОРА
И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И МУСОРА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
НАРО-ФОМИНСК И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ НАРО-ФОМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

№ п/п
Мероприятия по реализации Программы (Подпрограммы)
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Всего по Подпрограмме "Организация благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск, а также сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в городском поселении Наро-Фоминск и сельских поселениях Наро-Фоминского муниципального района"
Определение организации на основании конкурсных процедур в соответствии с действующим законодательством
Итого
2015-2019
121572
79704
17268
8000
8200
8400
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечение благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
780
780
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
80192
70924
9268
0
0
0
Внебюджетные источники
40600
8000
8000
8000
8200
8400

Задача 1. Создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды путем нормативного содержания объектов благоустройства и парков в городском поселении Наро-Фоминск
1.
Итого по задаче 1

Итого
2015
34606
34606
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности

Средства бюджета Московской области






Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
34606
34606
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.1.
Прочие мероприятия по благоустройству

Итого
2015
19406
19406
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечение благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск
Средства бюджета Московской области

0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
19406
19406
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.1.1.
Содержание территорий по микрорайонам
Муниципальный контракт заключен, выполнение работ в соответствии с техническим заданием, выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015
15190
15190
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
15190
15190
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.1.2.
Содержание удаленных территорий
Муниципальный контракт заключен, выполнение работ в соответствии с техническим заданием, выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015
1000
1000
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
1000
1000
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.1.3.
Приобретение и установка парковых урн
Муниципальный контракт заключен, выполнение работ в соответствии с техническим заданием, выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015
300
300
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечение благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
300
300
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.1.4.
Подготовка и обустройство мест проведения массовых мероприятий
Муниципальный контракт заключен, выполнение работ в соответствии с техническим заданием, выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015
1000
1000
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
1000
1000
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.1.5.
Изготовление приствольных решеток на Аллею городов-героев в г. Наро-Фоминск
Муниципальный контракт заключен, выполнение работ в соответствии с техническим заданием, выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015
316
316
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
316
316
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.1.6.
Работы по изготовлению и установке пандуса по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Латышская, д. 20
Муниципальный контракт заключен, выполнение работ в соответствии с техническим заданием, выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015
100
100
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечение благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
100
100
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.1.7.
Регулирование численности безнадзорных, агрессивных и больных животных
Муниципальный контракт заключен, выполнение работ в соответствии с техническим заданием, выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2016
500
500
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0

0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
500
500
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.1.8.
Оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора
Муниципальный контракт заключен, выполнение работ в соответствии с техническим заданием, выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015
1000
1000
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
1000
1000
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.2.
Озеленение
Муниципальный контракт заключен, выполнение работ в соответствии с техническим заданием, выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015
5500
5500
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечение благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
5500
5500
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.2.1.
Спил аварийных и сухостойных деревьев
Муниципальный контракт заключен, выполнение работ в соответствии с техническим заданием, выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015
2000
2000
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
2000
2000
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.2.2.
Окос травы и борщевика
Муниципальный контракт заключен, выполнение работ в соответствии с техническим заданием, выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015
1000
1000
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
1000
1000
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.2.3.
Озеленение территории
Муниципальный контракт заключен, выполнение работ в соответствии с техническим заданием, выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015
1000
1000
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечение благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
1000
1000
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.2.4.
Обустройство газонов и цветников
Муниципальный контракт заключен, выполнение работ в соответствии с техническим заданием, выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015
1500
1500
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
1500
1500
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.3.
Благоустройство в рамках содержания территории городского поселения Наро-Фоминск по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К. от дома № 74 до дома № 165
Муниципальный контракт заключен, выполнение работ в соответствии с техническим заданием, выполнение работ до конца 2015 года
Итого

9700
9700
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
9700
9700
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

Задача 2. Благоустройство внутриквартальных дорог в городском поселении Наро-Фоминск
2.
Итого по задаче 2

Итого
2015
8000
8000
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечение благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
8000
8000
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
2.1.
Обеспечение мероприятий по ремонту внутриквартальных дорог
Муниципальный контракт заключен, выполнение работ в соответствии с техническим заданием, выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015
8000
8000
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
8000
8000
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

Задача 3. Ремонт и обустройство объектов для проведения досуга населения во дворах и на детских игровых и спортивных площадках
3.
Итого по задаче 3

Итого
2015-2019
42400
9800
8000
8000
8200
8400
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечение благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
1800
1800
0
0
0
0
Внебюджетные источники
40600
8000
8000
8000
8200
8400
3.1.
Обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту детских и спортивных площадок
Муниципальный контракт заключен, выполнение работ в соответствии с техническим заданием, выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015
1400
1400
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечение благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
1400
1400
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
3.1.1.
Оказание услуг по уборке и содержанию детских и спортивных площадок
Муниципальный контракт заключен, выполнение работ в соответствии с техническим заданием, выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015
1100
1100
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечение благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
1100
1100
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
3.1.2.
Заливка и содержание катков
Муниципальный контракт заключен, выполнение работ в соответствии с техническим заданием, выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015
300
300
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
300
300
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
3.2.
Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Бобруйская, д. № 1 и 5 микрорайона Восточный
Муниципальный контракт заключен, выполнение работ в соответствии с техническим заданием, выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015
400
400
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
400
400
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
3.3.
Обустройство детских и спортивных площадок
Выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015-2019
40600
8000
8000
8000
8200
8400
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечение благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
40600
8000
8000
8000
8200
8400

Задача 4. Содержание и обустройство площадей, содержание и ремонт колодцев, обустройство мест сбора ТБО
4.
Итого по задаче 4

Итого
2015
7130
7130
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечение благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
780
780
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
6350
6350
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
4.1.
Обеспечение мероприятий по содержанию объектов благоустройства

Итого
2015
2350
2350
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечение благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск
Средства бюджета Московской области

0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
2350
2350
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
4.1.1.
Обслуживание и ремонт фонтанов
Выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015
1200
1200
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечение благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
1200
1200
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
4.1.2.
Изготовление и вывешивание консолей
Муниципальный контракт заключен, выполнение работ в соответствии с техническим заданием, выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015
250
250
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
250
250
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
4.1.3.
Оплата за газ к мемориалу "Вечный огонь"
Муниципальный контракт заключен, оплата в соответствии с графиком до конца 2015 года
Итого
2015
550
550
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
550
550
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
4.1.4.
Ремонт колодцев
Формирование конкурсной документации, выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015
300
300
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечение благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
300
300
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
4.1.5.
Исследование воды в колодцах
Договор на мониторинг питьевой воды заключен, выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015
50
50
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
50
50
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
4.2.
Поставка оборудования для обустройства специализированных площадок для сбора и хранения мусора
Определена дата проведения совместных торгов (организатор торгов - г. Жуковский), выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015
144
144
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
144
144
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
4.3.
Асфальтирование основания специализированных площадок для сбора и хранения мусора
Определена дата проведения совместных торгов (организатор торгов - г. Жуковский), выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015
636
636
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечение благоустройства территории городского поселения Наро-Фоминск
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
636
636
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
4.4.
Погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2008 году работы по ремонту и благоустройству территории районного дворца культуры "Звезда" в г. Наро-Фоминске на территории г.п. Наро-Фоминск

Итого
2015
4000
4000
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечение погашения кредиторской задолженности, исполнение обязательств прошлых лет
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
4000
4000
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

Задача 5. Строительство, содержание и ремонт мостов
5.
Итого по задаче 5

Итого
2015
10900
10900
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечение внешнего благоустройства и содержания мостов
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
10900
10900
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
5.1.
Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту мостов
Муниципальный контракт заключен, выполнение работ в соответствии с техническим заданием, выполнение работ до конца 2015 года
Итого

1000
1000
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечение внешнего благоустройства и содержания мостов
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
1000
1000
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
5.1.1.
Услуги по содержанию пешеходных мостов, окос пешеходных дорожек, ведущих к мостам
Муниципальный контракт заключен, выполнение работ в соответствии с техническим заданием, выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015
1000
1000
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Обеспечение внешнего благоустройства и содержания мостов
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
1000
1000
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
5.2.
Строительство пешеходного моста на 72-м км железнодорожной линии "Москва - Киев"
Формирование конкурсной документации, выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015
9900
9900
0
0
0
0
Комитет по градостроительству
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству пешеходного моста на 72-м км железнодорожной линии "Москва - Киев"
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
9900
9900
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

Задача 6. Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства
6.
Итого по задаче 6

Итого
2015-2016
18536
9268
9268
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Приобретение техники для производства работ по внешнему благоустройству территории муниципальных образований
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
18536
9268
9268
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
6.1.
Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства
Проведение конкурсных процедур, заключение контракта (III квартал 2015 г.), реализация контракта (поставка техники до 31.12.2015 и ее оплата с рассрочкой платежа с 2015 по 2016 гг.)
Итого
2015-2016
18536
9268
9268
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Приобретение техники для производства работ по внешнему благоустройству территории муниципальных образований
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
18536
9268
9268
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II

№ п/п
Наименование мероприятия Программы (Подпрограммы)
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб.
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1.
Задача 1. Создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды путем нормативного содержания объектов благоустройства и парков в городском поселении Наро-Фоминск
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 34606 тыс. руб.
2015 г. - 34606 тыс. руб.

1.1.
Прочие мероприятия по благоустройству
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 19406 тыс. руб.
2015 г. - 19406 тыс. руб.

1.2.
Озеленение
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 5500 тыс. руб.
2015 г. - 5500 тыс. руб.

1.3.
Благоустройство в рамках содержания территории городского поселения Наро-Фоминск по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К. от дома № 74 до дома № 165
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 9700 тыс. руб.
2015 г. - 9700 тыс. руб.

2.
Задача 2. Благоустройство внутриквартальных дорог в городском поселении Наро-Фоминск
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 8000 тыс. руб.
2015 г. - 8000 тыс. руб.

2.1.
Обеспечение мероприятий по ремонту внутриквартальных дорог
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 8000 тыс. руб.
2015 г. - 8000 тыс. руб.

3.
Задача 3. Ремонт и обустройство объектов для проведения досуга населения во дворах и на детских игровых и спортивных площадках
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района.
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 42400 тыс. руб.
2015 г. - 9800 тыс. руб.;
2016 г. - 8000 тыс. руб.;
2017 г. - 8000 тыс. руб.;
2018 г. - 8200 тыс. руб.;
2019 г. - 8400 тыс. руб.

3.1.
Обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту детских и спортивных площадок
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 1400 тыс. руб.
2015 г. - 1400 тыс. руб.

3.2.
Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Бобруйская, д. № 1 и 5 микрорайона Восточный
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 400 тыс. руб.
2015 г. - 400 тыс. руб.

3.3.
Обустройство детских и спортивных площадок
Внебюджетные источники
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 40600 тыс. руб.
2015 г. - 8000 тыс. руб.;
2016 г. - 8000 тыс. руб.;
2017 г. - 8000 тыс. руб.;
2018 г. - 8200 тыс. руб.;
2019 г. - 8400 тыс. руб.

4.
Задача 4. Содержание и обустройство площадей, содержание и ремонт колодцев, обустройство мест сбора ТБО
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района.
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 7130 тыс. руб.
2015 г. - 7130 тыс. руб.

4.1.
Обеспечение мероприятий по содержанию объектов благоустройства
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 2350 тыс. руб.
2015 г. - 2350 тыс. руб.

4.2.
Поставка оборудования для обустройства специализированных площадок для сбора и хранения мусора
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 144 тыс. руб.
2015 г. - 144 тыс. руб.

4.3.
Асфальтирование основания специализированных площадок для сбора и хранения мусора
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 636 тыс. руб.
2015 г. - 636 тыс. руб.

4.4.
Погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2008 году работы по ремонту и благоустройству территории районного дворца культуры "Звезда" в г. Наро-Фоминске на территории г.п. Наро-Фоминск
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Определяется контрактными обязательствами
Всего: 4000 тыс. руб.
2015 г. - 4000 тыс. руб.

5.
Задача 5. Строительство, содержание и ремонт мостов
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 10900 тыс. руб.
2015 г. - 10900 тыс. руб.

5.1.
Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту мостов
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 1000 тыс. руб.
2015 г. - 1000 тыс. руб.

5.2.
Строительство пешеходного моста на 72-м км железнодорожной линии "Москва - Киев"
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 9900 тыс. руб.
2015 г. - 9900 тыс. руб.

6.
Задача 6. Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость определяется по результатам конкурсных процедур по приобретению техники
Всего: 18536 тыс. руб.
2015 г. - 9268 тыс. руб.;
2016 г. - 9268 тыс. руб.

6.1.
Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость определяется по результатам конкурсных процедур по приобретению техники
Всего: 18536 тыс. руб.
2015 г. - 9268 тыс. руб.;
2016 г. - 9268 тыс. руб.


Итого по Подпрограмме
121572 тыс. руб.


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ II "ОРГАНИЗАЦИЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАРО-ФОМИНСК, А ТАКЖЕ СБОРА И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
И МУСОРА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НАРО-ФОМИНСК И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЯХ НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации Подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет Наро-Фоминского муниципального района
Другие источники
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды путем нормативного содержания объектов благоустройства и парков
-
34606
Количество установленных и замененных урн
ед.
35
30
32
34
36
38
Площадь обустроенных газонов и цветников
кв. м
1100
1100
1100
1100
1200
1200
2.
Благоустройство внутриквартальных дорог в городском поселении Наро-Фоминск
-
8000
Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями
ед.
1
29
29
29
29
29
3.
Ремонт и обустройство объектов для проведения досуга населения во дворах, на детских игровых и спортивных площадках
-
42400
4.
Содержание и обустройство площадей, содержание и ремонт колодцев, обустройство мест сбора ТБО
780
6350
Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора
ед.
1
4
2
2
1
0
Количество обустроенных контейнерных площадок (на придомовых территориях)
ед.
5
6
6
7
7
8
5.
Строительство, содержание и ремонт мостов
-
10900
Количество отремонтированных мостов
ед.
1
1
2
2
2
2
6.
Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства

18536
Количество приобретенной техники
ед.
7
0
0
0
0
0

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ II

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы (Подпрограммы), на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий Программы (Подпрограммы)
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования Подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Количество установленных и замененных урн
2015
30
2015
31
2015
Установка урн
15
2016
32
2016
33
2016
15,9
2017
34
2017
35
2017
16,8
2018
36
2018
37
2018
16,8
2019
38
2019
39
2019
16,8
Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями
2015
29
2015
29
2015
-
994
2016
29
2016
29
2016
1024
2017
29
2017
29
2017
1055
2018
29
2018
29
2018
1055
2019
29
2019
29
2019
1055
Площадь обустроенных газонов и цветников
2015
1100
2015
1100
2015
-
75
2016
1100
2016
1100
2016
79
2017
1100
2017
1100
2017
84
2018
1200
2018
1200
2018
84
2019
1200
2019
1200
2019
84
Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора, ед.
2015
4
2015
4
2015
-
39
2016
2
2016
2
2016
-
2017
2
2017
2
2017
-
2018
1
2018
1
2018
-
2019
0
2019
0
2019
-
Количество обустроенных контейнерных площадок (на придомовых территориях)
2015
6
2015
6
2015
Замена ограждения контейнерных площадок
75
2016
6
2016
6
2016
79
2017
7
2017
7
2017
84
2018
7
2018
7
2018
84
2019
8
2019
8
2019
84
Количество отремонтированных мостов
2015
1
2015
1

-
550
2016
2
2016
2

53
2017
2
2017
2

55
2018
2
2018
2

55
2019
2
2019
2

55

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы (Подпрограммы), на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий Программы (Подпрограммы)
Наименование мероприятий, которые будут исключены из Программы (Подпрограммы) в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из Программы (Подпрограммы)
Количество установленных и замененных урн
2015
30
2015
29
2015
-
15
2016
32
2016
31
2016
15,9
2017
34
2017
33
2017
16,8
2018
36
2018
35
2018
16,8
2019
38
2019
37
2019
16,8
Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями
2015
29
2015
29
2015

994
2016
29
2016
29
2016
1024
2017
29
2017
29
2017
1055
2018
29
2018
29
2018
1055
2019
29
2019
29
2019
1055
Площадь обустроенных газонов и цветников
2015
1100
2015
1100
2015
-
75
2016
1100
2016
1100
2016
79
2017
1100
2017
1100
2017
84
2018
1200
2018
1200
2018
84
2019
1200
2019
1200
2019
84
Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора, ед.
2015
4
2015
4
2015
-
39
2016
2
2016
2
2016
-
2017
2
2017
2
2017
-
2018
1
2018
1
2018
-
2019
0
2019
0
2019
-
Количество обустроенных контейнерных площадок (на придомовых территориях)
2015
6
2015
6
2015
-
75
2016
6
2016
6
2016
79
2017
7
2017
7
2017
84
2018
7
2018
7
2018
84
2019
8
2019
8
2019
84
Количество отремонтированных мостов
2015
1
2015
1

-
550
2016
2
2016
2

53
2017
2
2017
2

55
2018
2
2018
2

55
2019
2
2019
2

55





ПОДПРОГРАММА III
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА КОМИТЕТА ПО ЖКХ И ДОРОЖНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ НАРО-ФОМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

Паспорт
подпрограммы III "Обеспечивающая подпрограмма Комитета
по ЖКХ и дорожной деятельности администрации
Наро-Фоминского муниципального района"

Наименование подпрограммы
Обеспечивающая подпрограмма Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского муниципального района
Цель подпрограммы
Повышение эффективности деятельности Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского муниципального района по реализации исполнительными органами местного самоуправления Наро-Фоминского муниципального района полномочий в сферах жилищно-коммунального хозяйства
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского муниципального района
Задача подпрограммы
Обеспечение деятельности Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского муниципального района
Сроки реализации подпрограммы
2015-2019 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019
Итого
Подпрограмма
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского муниципального района
Всего
100601,0
76389,0
73317,0
73317,0
73317,0
396941,0
В том числе:






Средства бюджета Московской области
55060,0
57905,0
60439,0
60439,0
60439,0
294282,0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
26808,0
18484,0
12878,0
12878,0
12878,0
83926,0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
18733,0
0
0
0
0
18733,0
Планируемые результаты реализации подпрограммы
По результатам реализации мероприятий планируется:
1. Сохранить долю обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан на уровне 100 процентов.
2. Сохранить на уровне 100 процентов долю нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, администрации Наро-Фоминского муниципального района и постановлениях главы Наро-Фоминского муниципального района, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов.
3. Сохранить долю выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате на уровне 100 процентов.
4. Сохранить долю выплат субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на уровне 100 процентов от начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, обратившимся в Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности и которые имеют право на субсидию

Характеристика проблемы, на решение
которой направлена подпрограмма III

Одной из особенностей современной системы управления Наро-Фоминского муниципального района по вопросам ЖКХ, дорожной деятельности, предоставления транспортных услуг, обеспечения услугами связи, предоставления гражданам субсидий, организации утилизации ТБО, организации ритуальных услуг является их соответствие административно-территориальному делению. С одной стороны, эти вопросы являются сферой деятельности органов местного самоуправления поселений Наро-Фоминского муниципального района, а с другой стороны - подсистемой в соответствующей отраслевой системе Наро-Фоминского муниципального района.
Система управления жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, предоставления транспортных услуг, обеспечения услугами связи, предоставления гражданам субсидий, организации утилизации ТБО, организации ритуальных услуг характеризуется наличием большого количества субъектов управления всех форм собственности, работа которых в конечном итоге должна способствовать повышению качества предоставляемых населению услуг, снижению себестоимости услуг, развитию объектов коммунальной инфраструктуры и т.д.
В связи с этим проблема организации эффективного муниципального управления стоит особенно остро.
На территории Наро-Фоминского муниципального района Московской области функциональным органом муниципальной власти, созданным для решения вопросов для решения вопросов местного значения в сферах ЖКХ, транспортного обслуживания, дорожной деятельности, организации ритуальных услуг и связи и т.д., является Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского муниципального района.
Для решения проблемы эффективного муниципального управления по перечисленным вопросам в Наро-Фоминском муниципальном районе необходимо своевременное финансовое, информационное, методическое и кадровое сопровождение Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского муниципального района.

Цель и задачи подпрограммы III

Целью подпрограммы является повышение эффективности деятельности Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Наро-Фоминского муниципального района по реализации полномочий в вопросах для решения вопросов местного значения в сферах ЖКХ, транспортного обслуживания, дорожной деятельности и связи, а также государственных полномочий, переданных в установленном законом порядке, полномочий местного самоуправления по заключенным соглашениям с поселениями района.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по обеспечению деятельности Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского муниципального района.

Методика расчета значений показателей эффективности
реализации обеспечивающей подпрограммы

1. Доля обращений граждан, рассмотренных Комитетом по ЖКХ и дорожной деятельности без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан.
Алгоритм определения значения целевого показателя рассчитывается как отношение числа обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, к общему числу обращений граждан, направленных сектором по работе с обращениями граждан и общественно-политическими организациями администрации Наро-Фоминского муниципального района в адрес Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности.
Единицы измерения: процент.
Значение базового показателя на 01.01.2014 - 100 процентов.
Источник данных: сведения сектора по работе с обращениями граждан и общественно-политическими организациями администрации Наро-Фоминского муниципального района, делопроизводства Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности.
2. Доля нормативных правовых актов, разработанных Комитетом по ЖКХ и дорожной деятельности без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, главы, руководителя Наро-Фоминского муниципального района, первого заместителя (заместителей) руководителя Наро-Фоминского муниципального района, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов.
Алгоритм определения значения целевого показателя рассчитывается как отношение числа нормативных правовых актов, рассмотренных без нарушений установленных сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, главы, руководителя Наро-Фоминского муниципального района, первого заместителя (заместителей) руководителя Наро-Фоминского муниципального района, к общему числу нормативных правовых актов, разработанных Комитетом по ЖКХ и дорожной деятельности.
Единицы измерения: процент.
Значение базового показателя на 01.01.2014 - 100 процентов.
Источник данных: сведения общего отдела Управления делами администрации Наро-Фоминского муниципального района, Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности.
3. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат сотрудникам Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности.
Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение фактического значения фонда оплаты труда к плановому.
Единицы измерения: процент.
Значение базового показателя на 01.01.2014 - 100 процентов.
Источник данных: сведения отдела бухгалтерского учета Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности.
4. Доля выплаченных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, обратившимся в Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, имеющим право на субсидию.
Алгоритм определения значения целевого показателя рассчитывается как отношение количества выплаченных субсидий к количеству субсидий, начисленных гражданам, обратившимся в Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, имеющим право на субсидию.
Единицы измерения: процент.
Значение базового показателя на 01.01.2014 - 100 процентов.
Источник данных: сведения отдела жилищных субсидий Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского муниципального района.

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III "ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА
КОМИТЕТА ПО ЖКХ И ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

№ п/п
Мероприятия по реализации Программы (подпрограммы)
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий Программы (подпрограммы)
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Обеспечение деятельности Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского муниципального района

Итого
2015-2019
396941,0
100601,0
76389,0
73317,0
73317,0
73317,0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Достижение результатов реализации Программы
Средства бюджета Московской области
294282,0
55060,0
57905,0
60439,0
60439,0
60439,0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
83926,0
26808,0
18484,0
12878,0
12878,0
12878,0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
18733,0
18733,0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.1.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Начисление и выплата заработной платы, премиальных и других денежных вознаграждений сотрудникам. Оплата канцтоваров, услуг связи, приобретение и обслуживание компьютеров и оргтехники, оплата транспорт. услуг, плата за обслуживание имущества, вывоз мусора, уборка помещений, покупка и обслуживание автомобилей. Оплата комм. услуг, налогов.
Итого
2015-2019
73247
16129
18484
12878
12878
12878
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Достижение результатов реализации Программы
Средства бюджета Московской области






Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
72118
15000
18484
12878
12878
12878
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
1129
1129
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.2.
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Начисление и выплата заработной платы, премиальных и других денежных вознаграждений сотрудникам. Оплата канцелярских товаров, услуг связи, приобретение и обслуживание компьютеров и оргтехники
Итого
2015-2019
4624,0
4624,0
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Достижение результатов реализации Программы
Средства бюджета Московской области






Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0,0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
4624,0
4624,0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.3.
Организация предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (обеспечение)

Итого
2015-2019
45815
9163
9163
9163
9163
9163
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Достижение результатов реализации Программы
Средства бюджета Московской области
45815
9163
9163
9163
9163
9163
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0





Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.4.
Организация предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Начисление и выплата гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на основании Закона МО от 04.07.2007 № 6/13-П
Итого
2015-2019
248467
45897
48742
51276
51276
51276
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Достижение результатов реализации Программы
Средства бюджета Московской области
248467
45897
48742
51276
51276
51276
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района






Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.5.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственного муниципального бюджетного учреждения Наро-Фоминского муниципального района "Благоустройство и дорожное хозяйство"

Итого
2015-2019
24788
24788
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Достижение результатов реализации Программы
Средства бюджета Московской области






Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
11808
11808




Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
12980
12980




Внебюджетные источники







ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III

№ п/п
Наименование мероприятия Программы (подпрограммы)
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб.
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1.
Обеспечение деятельности Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского муниципального района
Средства бюджета Московской области.
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района.
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района

Всего: 396941 тыс. руб.
2015 г. - 100601 тыс. руб.;
2016 г. - 76389 тыс. руб.;
2017 г. - 73317 тыс. руб.;
2018 г. - 73317 тыс. руб.;
2019 г. - 73317 тыс. руб.

1.1.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района.
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Заработная плата - страховые платежи + материальные затраты + коммунальные услуги + налоги
Всего: 73247 тыс. руб.
2015 г. - 16129 тыс. руб.;
2016 г. - 18484 тыс. руб.;
2017 г. - 12878 тыс. руб.;
2018 г. - 12878 тыс. руб.;
2019 г. - 12878 тыс. руб.

1.2.
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Заработная плата - страховые платежи + материальные затраты + коммунальные услуги + налоги
Всего: 4624 тыс. руб.
2015 г. - 4624 тыс. руб.

1.3.
Организация предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (обеспечение)
Средства бюджета Московской области
Заработная плата - страховые платежи + материальные затраты + коммунальные услуги + налоги
Всего: 45815 тыс. руб.
2015 г. - 9163 тыс. руб.;
2016 г. - 9163 тыс. руб.;
2017 г. - 9163 тыс. руб.;
2018 г. - 9163 тыс. руб.;
2019 г. - 9163 тыс. руб.

1.4.
Организация предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Средства бюджета Московской области
Размер расходов на выплаты гражданам субсидий на очередной финансовый год рассчитывается исходя из размера начисленных гражданам субсидий в отчетном финансовом году
Всего: 248467 тыс. руб.
2015 г. - 45897 тыс. руб.;
2016 г. - 48742 тыс. руб.;
2017 г. - 51276 тыс. руб.;
2018 г. - 51276 тыс. руб.;
2019 г. - 51276 тыс. руб.

1.5.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственного муниципального бюджетного учреждения Наро-Фоминского муниципального района "Благоустройство и дорожное хозяйство"
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района.
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Определяется на основании муниципального задания
Всего: 24788 тыс. руб.
2015 г. - 24788 тыс. руб.


Итого по подпрограмме
396941 тыс. руб.


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ III

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
Бюджет Наро-Фоминского муниципального района
Другие источники
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


1.
Обеспечение деятельности Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского муниципального района
83926,0
313015,0
Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан
%
100
100
100
100
100
100
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Достижение результатов реализации подпрограммы
Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков реализации поручений, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов
%
100
100
100
100
100
100
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Достижение результатов реализации подпрограммы
Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате
%
100
100
100
100
100
100
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Достижение результатов реализации подпрограммы
Доля выплаченных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, обратившимся в Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, имеющим право на субсидию
%
100
100
100
100
100
100
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Достижение результатов реализации подпрограммы

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ III

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы (подпрограммы), на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с Программой (подпрограммой)
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий Программы (подпрограммы)
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования Программы (подпрограммы)
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных законодательством сроков
2015
100
2015
100
2015


2016
100
2016
100
2016


2017
100
2017
100
2017


2018
100
2018
100
2018


2019
100
2019
100
2019


Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков реализации поручений, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов
2015
100
2015
100
2015


2016
100
2016
100
2016


2017
100
2017
100
2017


2018
100
2018
100
2018


2019
100
2019
100
2019


Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате
2015
100
2015
100
2015


2016
100
2016
100
2016


2017
100
2017
100
2017


2018
100
2018
100
2018


2019
100
2019
100
2019


Доля выплаченных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, обратившимся в Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности и имеющим право на субсидию
2015
100
2015
100
2015


2016
100
2016
100
2016


2017
100
2017
100
2017


2018
100
2018
100
2018


2019
100
2019
100
2019



Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы (подпрограммы), на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с Программой (подпрограммой)
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий Программы (подпрограммы)
Наименование мероприятий, которые будут исключены из Программы (подпрограммы) в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из Программы (подпрограммы)
Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных законодательством сроков
2015
100
2015
99
2015


2016
100
2016
98
2016


2017
100
2017
97
2017


2018
100
2018
96
2018


2019
100
2019
95
2019


Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков реализации поручений, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов
2015
100
2015
99
2015


2016
100
2016
98
2016


2017
100
2017
97
2017


2018
100
2018
96
2018


2019
100
2019
95
2019


Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате
2015
100
2015
99
2015


2016
100
2016
98
2016


2017
100
2017
97
2017


2018
100
2018
96
2018


2019
100
2019
95
2019


Доля выплаченных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, обратившимся в Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности и имеющим право на субсидию
2015
100
2015
99
2015


2016
100
2016
98
2016


2017
100
2017
97
2017


2018
100
2018
96
2018


2019
100
2019
95
2019







ПОДПРОГРАММА IV
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" НА 2015-2019 ГОДЫ

Паспорт
подпрограммы IV "Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов Наро-Фоминского муниципального
района" на 2015-2019 годы

Наименование подпрограммы
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Наро-Фоминского муниципального района (далее - Подпрограмма IV)
Цель Подпрограммы
Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах и организация проведения капитального ремонта
Ответственные за выполнение мероприятий Подпрограммы
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского муниципального района
Задачи Подпрограммы
Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов
Сроки реализации Подпрограммы
2015-2019 годы
Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование Подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Итого
Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Наро-Фоминского муниципального района"
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского муниципального района
Всего
14909
6909
4814
4814
4814
36260
В том числе:






Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
9109
6909
4814
4814
4814
30460
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
5800
0
0
0
0
5800
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV
По результатам реализации мероприятий Подпрограммы планируется:
выполнить капитальный ремонт 273 домов до 2019 года включительно на территории Наро-Фоминского муниципального района в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы"

Общая характеристика проблемы, на решение
которой направлена Подпрограмма IV

В процессе эксплуатации многоквартирных домов возникает необходимость проведения капитального ремонта конструктивных элементов с периодичностью, определенной ведомственными строительными нормами "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" ВСН 58-88 (р), утвержденными приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312.
Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрены мероприятия по созданию устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных Законом в соответствии с Порядком использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1187/58 "Об утверждении Порядка использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области" (далее - Порядок).
Использование указанных критериев должно обеспечивать перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.
Настоящей Подпрограммой предусмотрено проведение капитального ремонта всех многоквартирных домов, расположенных в городском поселении Наро-Фоминск и сельских поселениях Атепцевское, Веселевское, Волченковское, Ташировское Наро-Фоминского муниципального района, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством РФ порядке аварийными и подлежащими сносу, а также многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых на момент принятия Программы принято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд и об изъятии каждого жилого помещения в этих многоквартирных домах, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, Московской области или муниципальному образованию.
Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках Программы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

Цели и задачи Подпрограммы IV

Целями муниципальной подпрограммы IV являются улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах и организация проведения их капитального ремонта.
Для достижения поставленных целей необходимо решить задачу по устранению физического износа общего имущества многоквартирных домов.
Указанная задача является достаточной для достижения поставленных целей.

Методика расчета значений показателей эффективности
реализации муниципальной подпрограммы IV "Капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных домов
Наро-Фоминского муниципального района" на 2015-2019 годы

1. Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы".
Алгоритм определения значения целевого показателя рассчитывается на основании Реестра многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта, утверждаемого на очередной период постановлением Правительства Московской области "Об утверждении плана реализации региональной программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы".
Единицы измерения: единицы.
Значение базового показателя по Наро-Фоминскому муниципальному району на 01.01.2015 - 37 ед.
Источник данных: постановление Правительства Московской области "Об утверждении плана реализации региональной программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы" на очередной год.

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ IV "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАРО-ФОМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

№ п/п
Мероприятия по реализации Программы (Подпрограммы)
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия Программы (Подпрограммы)
Результаты выполнения мероприятий Программы (Подпрограммы)
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Всего по мероприятиям Подпрограммы

Итого
2015-2019
36260
14909
6909
4814
4814
4814
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Достижение результатов реализации Программы
Средства бюджета Московской области






Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
30460
9109
6909
4814
4814
4814
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
5800
5800
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

Задача 1. Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов
1.
Итого по задаче 1

Итого
2015-2019
36260
14909
6909
4814
4814
4814
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Достижение результатов реализации Программы
Средства бюджета Московской области






Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
30460
9109
6909
4814
4814
4814
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
5800
5800
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.1.
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы Московской области
Заключены соглашения с НО "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" на предоставление из бюджета Наро-Фоминского муниципального района Фонду субсидии на выполнении плана реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы", на 2014-2015
Итого
2015-2019
1175
1175
0
0
0
0
Комитет по управлению имуществом
Достижение результатов реализации Программы
Средства бюджета Московской области






Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
1175
1175
0
0
0
0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
0





1.2.
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в том числе с привлечением средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Итого
2015-2019
0
0
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Достижение результатов реализации Программы
Средства бюджета Московской области






Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района






Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0





Внебюджетные источники






1.3.
Муниципальная поддержка на реализацию мероприятий по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы

Итого
2015-2019
0
0
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Достижение результатов реализации Программы
Средства бюджета Московской области






Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0





Внебюджетные источники
0





1.4.
Взнос за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, которые находятся в муниципальной собственности
Ежемесячная оплата взносов в НО "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов"
Итого
2015-2019
29285
7934
6909
4814
4814
4814
Комитет по управлению имуществом
Достижение результатов реализации Программы
Средства бюджета Московской области






Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
29285
7934
6909
4814
4814
4814
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
0





Внебюджетные источники






1.5.
Ремонт перекрытий и покрытия в жилом доме по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 2 на территории г.п. Наро-Фоминск
Выполнены ПИР и экспертиза проекта, выполнение ремонтных работ до конца 2015 года
Итого
2015-2019
4500
4500
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Достижение результатов реализации Программы
Средства бюджета Московской области






Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
4500
4500




Внебюджетные источники






1.6.
Обследование технического состояния дома на территории г.п. Наро-Фоминск
Выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015-2019
300
300
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Достижение результатов реализации Программы
Средства бюджета Московской области






Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0
0




Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
300
300




Внебюджетные источники






1.7.
Установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в доле муниципальной собственности жилых помещений в МКД территории г.п. Наро-Фоминск
Выполнение работ до конца 2015 года
Итого
2015
1000
1000
0
0
0
0
Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности
Достижение результатов реализации Программы
Средства бюджета Московской области






Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
1000
1000




Внебюджетные источники
0






ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ IV

№ п/п
Наименование мероприятия Программы (Подпрограммы)
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб.
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1.
Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района.
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района

Всего: 36260 тыс. руб.
2015 г. - 14909 тыс. руб.;
2016 г. - 6909 тыс. руб.;
2017 г. - 4814 тыс. руб.;
2018 г. - 4814 тыс. руб.;
2019 г. - 4814 тыс. руб.

1.1.
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы Московской области
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией в соответствии с утвержденными краткосрочными планами капитального ремонта
Всего: 1175 тыс. руб.
2015 г. - 1175 тыс. руб.

1.2.
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в том числе с привлечением средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Без финансирования


1.3.
Муниципальная поддержка на реализацию мероприятий по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы

Без финансирования


1.4.
Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, которые находятся в муниципальной собственности
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Расчет: произведение площади муниципального жилищного фонда и минимального размера взноса на капитальный ремонт
Всего: 29285 тыс. руб.
2015 г. - 7934 тыс. руб.;
2016 г. - 6909 тыс. руб.;
2017 г. - 4814 тыс. руб.;
2018 г. - 4814 тыс. руб.;
2019 г. - 4814 тыс. руб.

1.5.
Ремонт перекрытий и покрытия в жилом доме по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 2 на территории г.п. Наро-Фоминск
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 4500 тыс. руб.
2015 - 4500 тыс. руб.

1.6.
Обследование технического состояния дома на территории г.п. Наро-Фоминск
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 300 тыс. руб.
2015 - 300 тыс. руб.

1.7.
Установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в доле муниципальной собственности жилых помещений в МКД территории г.п. Наро-Фоминск
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
Стоимость работ определяется проектно-сметной документацией
Всего: 1000 тыс. руб.
2015 - 1000 тыс. руб.


Итого по Подпрограмме
36260 тыс. руб.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ IV "КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации Подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет Наро-Фоминского муниципального района
Другие источники
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов
30460
5800
Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы"
единиц
37
69
51
51
51
51

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ IV

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы (Подпрограммы), на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с Программой (Подпрограммой)
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий Программы (Подпрограммы)
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования Программы (Подпрограммы)
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы"
2015
69
2015
69
2015


2016
51
2016
51
2016

2017
51
2017
51
2017

2018
51
2018
51
2018

2019
51
2019
51
2019

2019
51
2019
51
2019


Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы (Подпрограммы), на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с Программой (Подпрограммой)
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий Программы (Подпрограммы)
Наименование мероприятий, которые будут исключены из Программы (Подпрограммы) в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из Программы (Подпрограммы)
Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы"
2015
69
2015
69
2015


2016
51
2016
51
2016

2017
51
2017
51
2017

2018
51
2018
51
2018

2019
51
2019
51
2019



------------------------------------------------------------------